后勤管理岗位职责是指在一个企业或组织中,后勤管理部门所规定的后勤服务工作的职责和要求,以及相应的岗位工作内容和标准。后勤管理岗位职责就是负责确保企业或组织内部的后勤服务工作正常进行,满足员工和客户的需求,维护企业的正常运营和发展。以下是有关于后勤管理岗位职责的有关内容,欢迎大家阅读!
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后勤管理岗位职责1
1、负责公园内水电安装、维修工作,保证公园用水、用电正常。
2、严格执行安全操作规程,做好安全及防护措施,确保安全生产、文明施工。
3、负责掌握公园水电系统的重要设备设施及管线路的运行情况、性能、技术状态,制定并按计划进行检查、大修、更新、整修或保养,及时发现并消除事故隐患,负责组织相关的紧急突发事件的处理,保证其正常使用、运行安全。
4、负责水电维护管理和监督检查,做好有关水电管理的’投诉处理、违规使用水电的查处和节能实施的督办工作,并建立相应工作台帐。
5、定期做好外单位、部门、租赁户用电用水的抄表工作。
6、负责水电工程预算(决)算和水电工程施工的监督管理工作
7、负责与基建办、后勤服务中心协调配合维修、改造、安装事务。
8、节约用水、用电管理,确保水电管网无漏水、电现象。节约水电器材,水电材料根据实际需要购买,购买水电材料需报经主管领导审批后实施。
9、负责建立健全公园水电相关的技术资料台帐档案,并妥善保管或按要求入档。
10、参加管理处组织的业务学习和考核工作,切实提高综合素质和工作水平。
11、完成主管科室和管理处交办的其他事务。
后勤管理岗位职责2
一、计算机教室管理员直接对学校负责。
二、严格遵守计算机教室的各项管理规则,认真履行计算机教室管理人员职责。
三、计算机教室管理员必须加强师生在计算机教室活动或使用计算机教室设施、设备、仪器时的安全教育,在安排教学活动场地时远离危险区域。
四、做好计算机教室设施、设备、仪器的管理工作,师生使用计算机教室设施、设备、仪器必须经过计算机教室管理员的许可,并由计算机教室管理员告知安全使用注意事项。
五、作好计算机教室和物品存放点的通风、排气、排污、防火、防爆、防盗等工作,坚持安全用电制度。
六、随时对计算机教室的设施、设备、仪器及易燃、易爆物品进行安全检查,随时加强安全防护工作。一旦发现设施、设备、仪器及易燃、易爆物品及电源、电器等存在不安全隐患,需及时向学校书面报告并取得书面回复。
七、定期对计算机教室线路、插头、插座、计算机等用电器具进行检查,确保安全用电。在组织学生活动时,若因学校场地限制而造成设施规划不合理,暂时无法解决的,或学生进行的`活动有可能造成损伤的,必须对学生的活动加强安全教育及监护,杜绝安全事故的发生。
八、每期末,对软件进行清理,妥善保存,对硬件进行一次维修。学期初将有关目录和软硬件发到上课教师,为使用提供一切方便。
九、协助教师开展计算机辅助教学活动。
十、搞好电教资料的搜集、归档工作,编制目录,及时传递信息给教师,协助行政搞好经常性的应用工作。
十一、掌握一定的电脑器材维修技术,积极促进使用效率不断提高。
十二、做好计算机教室的卫生及美化工作,营造良好的学习氛围。
十三、管理人员应配合教师指导学生按规定使用设备,机器发生故障时,应及时查明故障原因,确系故意损坏的,要追究责任,严格执行赔偿制度。
十四、做好维修登记册的填写、整理归档工作,离开机房时应切断电源,切忌设备在无人值守情况下通电。
后勤管理岗位职责3
一、严格执行国家的法律法规的各项规章制度,严格按行业的操作规程工作;并做好防护措施,确保人身、财产的`安全。对技术不清,情况不明,自身难以完成的技术工作,要向领导讲明原因,提出解决办法的建议,
二、负责生产区内的灯光亮化、管道、水、电日常管理、维修、维护,安装、确保水电设备、设施的安全运行。
三、严把工作质量关,多、快、好、省的完成任务;
四、管理、检查、督促全厂区生产、办公的水电使用情况,及时检查水电表;
五、负责起草全厂区节约用水、用电、安全用电的方案,以及措施的实施;
六、做好水电工维修工作,保证供电供水系统正常运转;
七、做好用水用电指标申报,加强业务学习,不断提高思想水平和业务水平,做好安全用电工作;
八、对自己分管的区域认真负责,第一时间掌握管道损坏和线路损坏情况并及时处理,尽职尽责,杜绝因工作失误出现停水停电现象发生;
九、有急修、抢修任务必须听从统一调度,准时到场,并做好维修记录,同时通知有关部门;
十、值班人员要主动认真巡查各厂区管道,,做好值班记录,保证生活和工作的正常运行;
十一、值班时要在岗在位,着装规范。保证手机24小时开机,随时处理突发事件;
十三、保管好所使用的工具,固定地点放置。领取维修物品要进行登记,并做到以旧换新;
十四、强化安全意识,加强安全知识学习,经常进行安全检查,并有安全预案,确保安全无事故;
十五、负责电器设备的检查维护维修;
十六、完成领导交给的其他工作任务。
后勤管理岗位职责4
一、原始凭证的初审。报帐员受理本单位经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:
1.原始凭证的真实性、完整性、合法性,经济业务金额的准确性;
2.银行结算票据填写的正确性、有效性;
3.检查经办人、审批人的签字是否完备,是否符合财务管理制度和审批权限规定;
二、原始凭证的整理。对初审合格的原始凭证,进行整理、归类、粘贴、汇总并核实凭证张数和金额。
三、填制、录入报帐单。对整理好的原始凭证按核算中心规定的格式填制报帐单。要求项目填写齐全,一事(指经济业务)一单。报帐单上注明收入入帐方式或报销支付方式(现金或转帐),经报帐员签名、盖章后,报送核算中心。
四、办理报帐手续。报帐员及时到核算中心进行结报,将报帐单据交核算中心审核并申领现金、支票。结算起点以下的现金支出,应按原始凭证填写支出凭证,并经本单位负责人及核算中心负责人签字后领取现金。会议费和预借差旅等超库存限额的`费用,需先由单位负责人签字,并经核算中心负责人批准,填写借款单由报帐员到核算中心办理借支手续,三天内报账。每月终了前必须将当月已完成的经济业务结报完毕。
五、帐目核对报帐员应根据单位的需要和核算中心的有关要求及时进行有关收支情况的核对工作,次月初必须根据核算中心打出的对账单认真进行核对,填写好备用金调节表,若有未达账项需认真核对,及时找出原因并进行账务处理。
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