经济运行分析报告  经济运行报告分析范文模板(10篇)

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经济运行分析报告篇1

      一、“十一五”发展回顾及工作估价

      “十一五”时期,是我县经历各种风险挑战,经济社会科学发展、城乡面貌显著变化、民生改善全面落实的五年。五年来,我们在县委的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,扎实推进各项工作,完成或超额完成了“十一五”规划确定的各项目标任务,经济社会呈现出率先发展、创新发展、科学发展的良好局面。综合实力大幅增强。GDP年均增长(同比,下同)17.3%,达到620亿元(预计,下同),为2005年的3.1倍。县域经济基本竞争力从第53位跃升到第25位,在年度中小城市科学发展百强排名中位列第31位,均居中部第一,被列为“全国18个改革开放典型地区之一”。城乡面貌变化显著。城镇化步伐加快,一批重大基础设施项目相继竣工或开工建设,新城由规模扩张向扩容提质转变。新农村建设扎实推进,统筹城乡发展取得较大进展。体制机制活力倍增。建立了分类发展模式,实施了工业管理、城市管理、政府机构、行政审批、财税和投融资等体制机制改革,极大增强了经济发展内生活力。大力实施“引进来、走出去”战略,一批世界知名企业和战略投资者落户我县,全面提升了对外开放水平。社会民生持续改善。坚持新增财力的70%用于民生领域,城乡居民收入大幅提高,社会保障体系日臻完善,社会事业协调发展,连续两次荣获“最具幸福感城市(县级)”称号。“两型”建设成效初显。大力发展低碳经济,节能减排、产业转型、环境治理、生态建设稳步推进,两次摘取“人居环境范例奖”,被评为“国家园林县城”、“全国文明县城”。

      xxxx年,全县完成财政总收入75亿元,增长42.3%;完成工业总产值1200亿元,增长36.6%;城乡居民人均可支配收入分别达到20800元、12078元,分别增长12%、20.8%。一年来,我们主要做了以下几个方面的工作:

      (一)围绕打造创新创业之都,积极促进发展方式转变,努力构建县域经济科学发展的模式

       我们始终以区域发展的战略性思维谋划县域经济发展,坚持“南工北农”的发展布局,坚持“兴工强县”的发展理念,坚持“产城融合”的发展方向,以新型工业化带动新型城镇化和农业现代化,县域南北功能分区基本形成。围绕新城,以黄兴大道南延启动黄兴市场群建设,以物流园建设,以人民空港城建设,以建设促进大商圈的发展,以27个市县对接口建设加快融城步伐,域经济大板块初具雏形。

       以提升自主创新能力和经济发展竞争力为重点,加快推进产业转型升级,全力打造“工程机械之都”和“汽车产业基地”。工程机械、汽车及零部件两大产业完成产值774亿元,增长38.4%;76家亿元企业完成产值913.3亿元,增长33%。叉车生产线等一批重大产业项目建设进展顺利。全县规模企业共投入研发经费17.3亿元,新能源汽车、新材料、顶立粉末冶金等一批产业升级项目开工建设。

       突出服务新型工业化和新型城镇化,着力提升现代服务业。物流园、市场群、高速CBD以及烟草物流园等一批重大服务业载体和项目相继启动建设,生态动物园建成开园,青苹果数据中心服务外包进军国际市场,宏梦卡通动漫电影参展国际动漫节,完成农村信用联社改制,成功举办工业旅游节,汽车、房地产持续热销,全年实现社会消费品零售总额138亿元,增长31%。

       以提高农业综合生产能力为重点,加快发展现代农业。全年完成农林牧渔业总产值67亿元,增长3.5%。“国家现代农业示范区”正式获批,省农科院隆平高科试验基地落户高桥,建成18个农业标准化生产示范基地,双季稻巩固率居全省各县(市、区)之首,荣获“全省社会主义新农村建设先进县”、“省粮食生产先进标兵县”称号,37个现代农庄立项建设,全县农产品加工规模企业达到55家,实现产值67亿元。

       以引进战略投资者、延伸产业链条、调优产业结构为重点,全力推进招商引资向招商选资转变。全年实际到位外资2.86亿美元、市外境内资金形成固定资产投资57.5亿元,住友轮胎、美国空气化工、康宝莱等一批项目入驻,快乐淘宝、恒广欢乐世界、黄兴农产品物流园等大型现代服务业项目签约立项温泉、生态小镇等农业休闲旅游项目启动建设。加强与央企对接,成功实现重大基础设施项目融资开发建设。

       以创新推动创业,以创业带动就业。全年投入科技创新项目资金6430万元,创建“全国科技进步示范县”、“创新型县区”工作取得实效,全县高新技术企业达85家,部级工程技术研究中心发展到3家,新增驰名商标3个。大力实施创业富民工程,启动中小企业孵化基地建设,全县新增初创企业560家。新增城镇就业6155人。

      (二)围绕建设生态宜居家园,坚持统筹城乡一体发展,努力提升经济社会加快发展的支撑能力

       全面开展以“两河”流域为重点的农村环境综合治理工程,率先在全省划定畜禽养殖禁养区和限养区,推行科学生态养殖,逐步实行畜禽养殖转产减量,拆除养殖设施56万平方米,扶助退出生猪养殖5621户,成功关闭大型临河养殖场10家,全县生猪常年存栏量逐步下降。实施主要河流清污保洁,依法关停排污企业和作坊130余家,“两河”流域水质明显改善。率先在全省建立生态补偿机制,探索农村生活垃圾“户分类减量、村集中处理、镇监管支持、县以奖”的新模式,12个乡镇成立农村环保合作社,北山、金井污水处理厂全面建成,16个乡镇污水处理厂正在抓紧筹建,农村环境面貌得到较大改观。

      完成全社会固定资产投资315.6亿元,增长34.7%。县城东八线以西的路网骨架全面拉通,大道提质改造完成,即将全面蓄水,国际公寓一期工程竣工,污水处理厂投入使用。饮水工程通水,机场新航站楼封顶,高速、路建成通车,北延一期建设竣工在即,大道南北延线建设筹备工作有序推进。管道天然气、数字电视、无线网络覆盖城区,并向周边集镇延伸。基本完成等水库灌区改造,启动湖灌区改造,清淤山塘1万亩,16个乡镇(街道)集镇接通自来水。完成土地综合整治2万亩。完成农村公路建设399公里。

      着力打造“绿色、低碳之城”,在年度十佳“两型”中小城市评比中位居全国第四、中西部第一。完善市配套设施,完成城区10条道路红绿灯建设,完成、及安置区的加绿补绿工程,完成4个安置区及7条城市道路的路灯照明工程,新建16个治安岗亭、100个交通站牌,新增、优化7条公交线路。进一步理顺城市管理体制,城市管理水平有效提升。开展“打非治超”专项行动,路产资源得到有效保护。统筹城乡绿化建设,造林2.4万亩,义务植树150万株,增强了水土涵养能力。深入开展文明创建工作,扎实推进“人民满意县城、人民满意集镇、人民满意村(社区)”三级联创活动。加大政策创新和支持力度,城乡一体化试点工作有效推进,引导农民相对集中居住,启动建设项目30个。在乡镇设立集规划、建设、城管、国土、环保等职能于一体的城乡一体化办公室,城乡规划、建设审批、违章建筑执法基本实现“全覆盖”。

      (三)围绕构建小康和谐社会,坚持公平正义普惠民生,努力提高人民群众生活幸福指数

      财政用于民生领域的支出达35.3亿元,占一般预算支出的75%。教育、文化、卫生领域共融资1.67亿元。松雅湖中学、中南小学、国际学校、暮云西湖小学建成开学。完成校舍改造18.5万平方米,启动18所省合格学校建设,30个学校“改厨改厕”项目全面完成,农村义务教育办学条件得到改善。文化中心、8个乡镇综合文化站开工建设,10个村(社区)文体活动室、58个农家书屋投入使用,城乡公共文化服务体系正在形成。新建市八医院第二住院楼、县一医院住院楼及县二医院后勤楼,完成4个乡镇卫生院建设。投入3000万元,专项用于提高农村医疗卫生装备水平。计划生育优质服务、信息化建设、人口文化等工作连续六年保持全国先进。圆满完成第六次全国人口普查任务。

      社会保障能力逐步增强。“新农保”参保人数45.9万人,发放养老金7476万元,11.2万农村老人受益。“新农合”参合率达100%,县级配套补助标准提高到每人每年28元,在开慧乡开展“免费门诊”试点,城乡居民医疗保险实现互通对接。规范民营医院准入,加强定点医院监管。城乡低保标准人均每月分别提高50元、10元,发放城镇低保金3340万元、农村低保金2961万元,其中对城乡低保户发放一次性物价补贴378万元。改建农村特困家庭危旧房460户,新建敬老院荣获“全国模范敬老院”称号。廉租房、保障性住房及工矿棚户区改造项目加快建设,三期安置区建设顺利推进。农村道路改造、安全饮水等40项为民办实事工程全面完成,被评为全省“为民办实事先进县”。

      畅通群众诉求渠道,积极化解矛盾纠纷,切实加强拆迁安置工作。建立健全领导下访、“一健三联”、“四级三调”等维稳长效机制,加强社会治安综合治理,深入开展“五清查一打击”专项行动,扎实推进“食品安全县”创建活动,狠抓重点行业、重点领域安全生产监管,健全应急管理体系,成功抗击洪涝灾害,确保了社会大局和谐稳定。

      (四)围绕建设阳光活力政府,突出规范权力运行,努力探索社会事务法制管理的长效机制

      认真执行县人民代表大会及其常委会的决议,积极支持政协履行职能,自觉接受各界监督,办理人民代表大会议案1件,人大常委会审议意见书8件,人大代表建议批评意见64件,政协委员提案66件、社情民意11件,办理和落实“县长信箱”来信3359件。推进开放型政府建设,政府信息公开平台延伸至农村,实现政府重大决策信息、《政府工作报告》任务分解及完成情况、政府投资项目计划安排及执行情况的公示公开。逐步实行重大决策和涉及民生利益决策事项的公众参与,清理政府规范性文件82件。规范村级工程管理,推进招投标、政府采购管理改革。200万元以上的政府投资项目和所有使用财政资金的单位实现审计“全覆盖”。严格控制“四项费用”,全面推行公务卡改革。

       坚持依法行政,努力提升服务科学发展的效能和水平。启动新一轮政府机构改革,推进“扩权强镇”工作试点。不断创新行政审批方式,政府信息公开和行政许可事项在线办理实现100%,行政许可事项由261项降至133项,行政审批时限整体压缩30%以上。加大人才建设力度,改进人才管理方式,创新人才工作机制。强化分类指导,优化考核体系,加大行政执行跟踪、绩效评估和责任追究力度。全面规范行政自由裁量权,扎实开展行风评议,强力推进廉政建设,全年共查处各类违纪案件37件,查处副科级以上干部11人。

       积极开展军地共建,国防教育和国防后备力量建设得到加强,连续五年成功创建省级“双拥模范县”。机关工委、老干局、行政学院、610办、台办、史志档案局、民族宗教局、农机局、供销社、机关事务局、移民局、金融证券办、人防办、外事办等部门工作取得新成绩。总工会、团县委、妇联、工商联、残联、科协、侨联、文联等群团、协会组织创造性地开展工作。省市垂管部门、驻县部队、驻县金融机构为县域经济社会发展作出了积极贡献。

      这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协有效监督、鼎力支持的结果,是全县上下团结拼搏、开拓创新的结果。在此,我代表县人民政府向各位人大代表、政协委员,向全县工人、农民、知识分子和各界人士,向驻县部队、武警官兵、政法公安干警,向所有关心、支持发展的朋友们,表示衷心的感谢,并致以崇高的敬意!

      在回顾“十一五”特别是年工作的同时,我们深刻认识到,政府工作还存在一些问题和不足,主要是:应对经济复杂形势的前瞻性要进一步增强,社会事业发展不适应人民群众快速增长的需求;工作创新层次要进一步提升,个别重点工程项目推进不快,政府融资平台改革亟待创新,城乡居民持续增收依然困难;工作标准要进一步提高,一些部门的工作仅满足于一般性要求,干部工作积极性和政府精细化管理水平有待提升;作风建设的要求要进一步从严,个别不作为、乱作为等现象依然存在,工作落实的执行力要进一步强化。上述问题,需要我们虚心学习,加强管理,切实改进。

       二、“十二五”发展愿景及工作思路

      “十二五”时期,是我县经济社会发展向更高层次迈进的关键时期。做好“十二五”的工作,需要我们准确把握发展的阶段性特征和定位,主动顺应发展趋势,科学研判发展形势,切实增强工作的前瞻性、创造性和科学性。既要充分看到,后金融危机时期,世界经济进入创新密集和产业振兴时代,国内经济产业转型升级步伐加快,产业和资本向中部地区、改革实验区、经济强县转移步伐加快;省委“四化两型”战略方针的确立和市委率先建设“两型”城市、实现全面小康目标的提出,为我们指明了发展方向;特别是通过“十一五”时期的又好又快发展,我们奠定了厚实的基础,蓄积了强大的势能,率先发展的优势更加凸显。更要清醒认识到,世界经济全面复苏曲折漫长,国内经济回升基础还不牢固,同类区域直接竞争日益激烈,我们面临着艰巨的结构调整任务,日益突出的要素制约和环境压力,以及繁重的社会管理事务。面对机遇和挑战,我们必须冷静分析,积极应对,以战略的思维谋划科学跨越发展,以改革的勇气寻求整体性突破,以创新的举措推进各项工作迈上新台阶。未来五年,必将是我县幸福与经济共同增长、乡村与城市共同繁荣、生态宜居与发展建设共同推进的五年;必将是我县产业加快转型升级进一步成熟、城镇化水平显著提高、人民生活更加富裕的五年;必将是改革开放不断深入、政府权力运行更加规范、民主法治建设取得更大进步的五年。

      “十二五”全县经济社会发展的指导思想:高举特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以深化改革和扩大开放为动力,以保障和改善民生为根本,强力推进城乡统筹与产城融合,着力促进科技创新与文化繁荣,努力实现全面小康与社会和谐,奋力打造中部引领、全国示范的现代化。主要预期目标:至“十二五”期末,GDP年均增长15%,达到1300亿元;工业总产值年均增长20%,达到3000亿元;财政总收入年均增长22%,达到200亿元;城镇化率提高到65%;城乡居民人均可支配收入年均分别增长14%、16%;人口自然增长率控制在7.5‰以内;单位GDP能耗累计下降15%;单位工业总产值综合能耗累计下降15%。

      根据“十二五”的目标要求,年经济社会发展的主要计划目标是:GDP增长16%;财政总收入完成88亿元,增长17.3%;实现工业总产值1500亿元,增长25%;全社会固定资产投资380亿元,增长21%;社会消费品零售总额167亿元,增长21%;城镇居民人均可支配收入23720元,增长14%;农民人均可支配收入14000元,增长16%;实际到位外资3.18亿美元,增长11%;市外境内资金形成固定资产投资68亿元,增长18%;新增城镇就业7000人,增长14%;万元GDP能耗下降4%;主要污染物排放总量下降3%。力争全面超额完成全年目标任务。

      在具体工作中,努力做到“三个坚持”:

       坚持科学发展。加快转变发展方式,突出“两型”和创新引领,推动经济增长从要素驱动向创新驱动转变,从注重经济发展向推动经济、政治、文化、社会、生态协调发展转变,从注重物质进步向更加关注人的全面发展转变,争当科学发展的排头兵。

      坚持普惠民生。把保障和改善民生作为政府一切工作的出发点和落脚点,积极扩大“创业型”的社会就业,发展“普惠型”的社会事业,建立“共享型”的社会保障,加强“法治型”的政府管理,不断提升人民群众的幸福感和满意度。

       坚持促进和谐。以制度创新为切入口,加强社会建设和管理,维护社会公平正义,完善社会预警体系,最广泛、最充分地调动一切积极因素,不断增强全社会的创造活力,不断提高构建和谐社会的能力。

      创新为切入口,加强社会建设和管理,维护社会公平正义,完善社会预警体系,最广泛、最充分地调动一切积极因素,不断增强全社会的创造活力,不断提高构建和谐社会的能力。

       三、年主要工作任务

       (一)突出经济结构战略性调整,在转变方式中提升经济竞争力

       坚持把经济结构战略性调整作为加快转变发展方式的主攻方向,推动产业转型升级和融合互动,努力提高经济发展的质效和水平。

       以经开区为龙头,强化新型工业化带动效应。现代工业发展日益凸显出“企业集中、产业集聚、发展集约”的特征。要充分发挥经开区的龙头带动作用,进一步完善园区托管机制,加快、榔梨、黄花和陕汽产业基地建设,促进优势资源向聚集区集中,努力壮大和提升现代工业经济板块。要充分发挥工程机械、汽车及零部件两大产业的优势驱动作用,围绕重大项目建设,引进一批核心零部件企业,支持一批中小企业靠大做强,以规模化、集群化、专业化推动产业高端化。大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业,深化与清华大学汽车工程系的战略合作,着力提升企业自主创新能力,形成以核心技术、核心标准和自主知识产权为要素的产业核心竞争力。要充分发挥低碳经济的示范引领作用,创新工业发展方式,大力推进工业地产、工业街区建设,鼓励多层标准厂房建设,提高单位土地的投资强度;以资源节约、综合利用、清洁生产为重点,强化节能减排,建设一批“两型”示范企业,坚决淘汰一批高能耗、高污染、低产出项目,推动产业结构向高端演进,经济结构向低碳发展。

      以“产城融合”为导向,努力推动“园区经济”向“城市经济”转变。产业是城市建设的支撑,城市是产业发展的平台。统筹产业发展、基础设施建设和生态环境保护,优化功能布局、完善公共配套、预植文化基因、预留发展空间,逐步将产业基地、黄花空港城打造成为“产城融合体”。以长永高速CBD建设为契机,以就近满足居民日常所需为要求,逐步改变泉塘街道的产业与城市、生产与生活分割的状况。努力增强城市经济的带动效应,加快安沙物流园、黄兴市场群等重大产业平台建设,推动暮云“退二进三”,加快集镇商业网点、大型配送中心建设和集贸市场提质改造步伐,推进农村商贸综合体建设。大力发展金融服务、信息服务、科技研发、创意设计、服务外包、商务会展等生产业,积极发展第三方、第四方物流。着力提升购物休闲、餐饮酒吧、房产装修、汽车服务等生活业。支持以湘商世纪城为代表的楼宇经济发展,形成同业聚集效应。提高楼盘开发品质,加强小区物业管理。整合优势旅游资源,大力发展乡村旅游,加快红色经典景区创建步伐。鼓励发展居家养老、生活保健、社区服务、家政服务等家庭服务业。根据区域定位和规划定性,提高项目准入门槛,在科学招商选资中增强发展后劲,在抢占国内外市场中提升对外开放水平。

      以城郊型农业为重点,提升现代农业产业化水平。城郊型农业是成长于城市周边、以满足城市鲜活农产品为功能定位的一种农业生产类型。要以占领市场、辐射长株潭地区为目标,加快国家现代农业示范区建设,提升粮食、蔬菜、花木、茶叶等优势产业,发展食用菌、瓜果等特色产业,逐步打造沿S207、国道的农业产业示范带。结合农业综合开发和农村土地综合整治项目,新建蔬菜基地6000亩,引导南部近郊蔬菜产业向北部远郊布局。建设花卉苗木大市场,推进茶园品改。以农业龙头企业为重点,积极引导农民专业合作组织健康有序发展,大力发展农产品精深加工,提高农产品附加值,促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。以绿色、生态、有机农业为导向,突出农产品质量安全,推行农业标准化生产和管理,引导和鼓励农民减少农药、化肥用量,禁止使用生长调节剂、饲料添加剂。以服务农业现代化为要求,大力实施中小河流治理,水库、河堤除险加固,灌区渠系改造和山塘清淤扩容,完善节水灌溉设施,深入推进农村安全饮水工程和城乡电网改造,加强道路的养护和管理,提高农村道路交通的通达深度和通行能力。严格规范农村土地流转,有效治理耕地抛荒。

      (二)坚持统筹城乡一体发展,在富民强县中推进新型城镇化

      坚持把新型城镇化作为统筹城乡发展的突破口,提升城镇承载功能、辐射能力和管理水平,加快城乡一体化进程。

提升城镇承载辐射功能。努力构建“组团式、网络化、生态型”城镇格局,优化城镇的生产、生活和生态空间,增强城镇的要素吸附力、资源转化力和内生增长力。进一步创新投融资平台建设和融资方式,加强与央企对接,破解融资瓶颈。加快大道南延北拓等骨干道路建设。完善周边路网,建设园林景观。改变城市建设“摊大饼”的格局,重点完善东八线以西基础配套设施,完成板仓路、特立路提质改造工程,推进生态公园二期新建、文化公园改建工程,启动老城区改造,全面完成城区电网、红绿灯、停车场、标线标牌、公交候车亭、公共厕所、垃圾站、治安岗亭、公益广告牌等配套设施建设,努力增强与城市发展、与居民生产生活需求相适应的载体功能、服务功能和综合保障功能。着力推动供水、供气、污水处理、数字电视、公共交通“五网下乡”,基本实现乡镇集镇供水管网、污水处理设施“全覆盖”。以“功能配套、特色彰显、商贸繁荣、生态宜居”为目标,大力开展“人民满意集镇”建设,进一步完善乡镇集镇防洪保安设施、市政基础设施、便民服务设施和文化体育设施。

      提高城镇建设管理水平。巩固“全国文明县城”成果,加强城镇管理,提高市民素质,引导公众参与,打造干净整洁、清新靓丽、秩序井然、文明和谐的城镇环境。强化规划刚性约束和批后管理,严格控制、依法拆除违章建筑。加强建设程序管理,认真落实建设质量管理各方责任。按照“物业化模式、网格化运营、精细化管理、人性化操作”的要求,科学界定县级、街道和社区的城市管理职能,坚持“人随事走,费随事转”,逐步建立起“职能部门指导,街道属地管理,工作监督纳入网格化管理”的新型城市管理体制。加大城市管理投入,启动数字化城管建设,健全城市管理绩效考核、服务监督、综合协调和责任追究机制。切实抓好城区交通组织,加大对非法营运、超载、乱停车辆的治理力度,加强对进城货车的限行管理。切实抓好入城口环境综合整治,重点治理开元东路、107国道(段)两厢环境,彻底改变“脏、乱、差”面貌。切实优化公共交通线路,不断完善与市区的公交对接,构建城市人流集中区域、68平方公里城区、300平方公里新城的循环公交网,在全省率先启动城乡公交一体化工作,逐步形成便捷、经济、安全的公共交通体系。要将城市管理模式延伸到乡镇集镇,围绕“净化、绿化、美化、亮化”,逐步实现集镇管理常态化。

      构建城乡协调发展机制。强化整体发展、全域一体理念,统筹城乡各类规划,加强规划衔接和各项建设的关联性,形成统一协调的综合性规划空间体系。以破解城乡二元结构为突破口,优化城乡公共资源配置,逐步实现基本公共服务的均等化。以土地管理、人口户籍、社会保障和农村金融等四大制度创新为重点,进一步深化各项配套改革,创新各项政策制度,不断增强城乡一体化发展的内在动力和体制活力。规范推进开慧小镇、古镇、小镇建设,形成具有典型示范意义的城乡一体化试点经验。完善乡镇城乡一体化管理机构设置和人员配置,扩大城乡一体的规划审批、建设执法制度覆盖面。规范农村资产、资金、资源管理,严格控制住村级负债。

      (三)围绕构建和谐社会改善民生,在共建共享中增强百姓幸福感

       坚持把保障和改善民生作为实现包容性增长的战略举措,努力实现经济增长与社会事业、人民生活、生态环境同步协调发展,提高人民群众的幸福指数。

       大力发展社会事业。加快建设与经济实力相匹配的社会事业。投资3.5亿元用于教育项目建设。继续完善中学、小学配套建设,新建小学,扩建东业小学,着力解决县城教育资源不足、“大班额”现象严重的问题。加大对农村义务教育投入力度,全面完成中小学校舍加固改造工程,加快寄宿制学校、公办幼儿园建设,免除义务教育阶段学生寄宿费,促进义务教育均衡发展。启动县职教中心实训基地建设,培训与产业转型升级相适应的技术工人。加强师资队伍建设和师德师风教育,实施“名师名校”工程,努力提高教育教学质量。加快文化中心建设,启动商务写字楼及市民服务中心建设,新建9个乡镇(街道)综合文化站、25个村级文体活动室。隆重庆祝共产党建党90周年。筹备辛亥革命纪念馆建设,开展辛亥革命100周年纪念活动。改造升级县电视台,实施有线电视股份改造、股权重组、网络整合及NGB(下一代广电网)工程。继续推进医疗卫生体制改革,制定实施区域卫生发展规划、医疗机构设置规划,积极实施国家基本药物制度,探索县级医院集团化经营模式,严格民营医院准入,加强定点医院监管。争取引进国际医院,完成县一医院住院综合楼、公共救治中心及暮云医院精神病综合楼扩建工程,完善街道社区卫生服务中心建设,加快乡镇卫生院及村卫生室规范化建设。稳定低生育水平,提高出生人口素质,促进人的全面发展。建立食品安全检测体系,健全食品安全监管机制,集中整治食品生产经营秩序,确保人民群众吃上放心食品。

      有效提升保障水平。以“保基本、广覆盖、可持续”为原则,进一步加大财政投入,完善社会保障体系。推进城乡医疗保险一体化规范运行,实行缴费标准、医疗待遇、信息平台、基金调剂“四统一”。加大社会救助力度,城乡特困医疗年度救助限额从3000元提高到5000元。继续实施农村安居工程,资助450户特困危房、无房户新建住房。加大住房保障力度,加快“幸福家园”、湘绣苑廉租房建设及工矿棚户区改造。面向拆迁居民等特定群体,建设一批限价房。新建果园、等乡镇敬老院,扩建等乡镇敬老院。加强殡葬改革配套建设,新建12个公益性墓地。妥善解决拆迁遗留问题,继续做好优抚安置、助残、老龄等工作。

      切实加强生态建设。严格落实生态补偿机制,制定补偿实施细则,完善配套制度,建设“谁开发、谁保护,谁破坏、谁修复,谁受益、谁补偿,谁污染、谁治理”的运行体系。结合农村环境“连片整治”,深入推进“两河”流域“清淤、截污、固堤、增绿”工程,根除向“两河”直排的污染源头。控制农业面源污染,全面完成禁养区退出养殖和一级限养区散户养殖规模控制到20头以下、二级限养区粪污排放全面治理达标的目标任务,逐步将畜禽养殖减量到环境可承载的水平。继续开展乡村卫生整洁行动,进一步完善农村生活垃圾处理长效管理机制。全面封山育林,严禁开山采矿、挖田造塘、挖墈填塘。要采取最严厉的手段,有效遏制乱砍滥伐等破坏生态植被行为。按照“财政补助、乡镇实施、部门指导、全民参与”的原则,以集镇、水系、道路、庭院为重点,大力植树造林,增加森林碳汇。实施生态扶贫移民工程,启动移民试点工作。科学划定不开发区,建立生态恢复和水土涵养区,启动森林公园、湿地公园及北部自然保护区建设。

       全面构建和谐环境。继续开展平安县创建活动,全面推行综治网格化管理,保持社会治安防控的高压态势。建设城区电子防控系统二期工程,提高治安防控信息化水平。完善应急管理体系,提高突发事件的应对能力。严格落实安全生产责任制,完善安全生产监督体系,杜绝重特大事故。加强国防动员、国防教育和人民防空工作,创建“全国双拥模范县”。

       (四)完善开放型政府制度体系,在探索创新中提高群众满意度

      时刻保持解放思想、更新观念的创新意识,攻坚克难、勇攀新高的实干精神,求真务实、艰苦奋斗的勤廉作风,努力建设人民满意政府。

       勇于开拓创新,切实服务科学发展。探索参与式治理模式,建立健全、严格落实开放型政府系列制度,实施财政预算公开,试点教育、卫生、民政、劳动保障等工作财政决算公开,推行政府投资项目和城市管理情况全公开,推进政府“权力清单”、行政处罚自由裁量权基准公开。完善征地拆迁公开公示制度,依法保护被征地农民权益。严格行政决策程序管理,重大事项必经公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体决策等程序,实现依法决策、民主决策、科学决策。深入推进“扩权强镇”工作,科学调整县乡财政管理体制,加大财政对北部乡镇转移支付力度,加强村级政权建设,完成第八届村(居)民委员会换届选举工作,进一步激活农村内生动力。完善绩效考核机制,科学设置考评内容,创新考核方式方法,形成导向明确、指标科学、评价客观的绩效考核体系。深化人才强县战略,优化人才队伍结构,引进和培养一批领军人物和创新人才。大力营造“崇尚创新、宽容失败”的氛围,充分调动干部群众干事创业的积极性,让人民群众成为经济社会发展的参与者、管理者、维护者。

      强化法治意识,切实做到文明执法。自觉接受人大的法律、工作监督及政协的民主监督,主动接受社会监督和舆论监督,严格按照法定权限和程序履行政府职能。加强政府法制建设,全面推进依法行政、文明执法、公正办事,切实把政府各项工作纳入法制化轨道。进一步规范行政处罚自由裁量权,严格落实行政执法责任制、评议考核制和过错责任追究制,强化行政执法监督,坚决制止和查处有法不依、执法不严和的行为,有效提高行政执法效率和水平。

      加大督查力度,切实落实工作责任。进一步明确抓落实的工作责任制,建立健全抓落实的督促检查和奖惩机制。县政府将对《政府工作报告》各项目标任务进行细化分解,并向社会公布,落实到具体的责任单位和责任人,明确完成标准,限定完成时间,确保各级各部门在年初就进入一种紧张快干的工作状态。加强政务督查,做到令行禁止,确保政令畅通。加强行政监察,完善投诉机制,严格行政问责。进一步理清行政审批事项,规范审批流程,推行并联审批和全程代办。深入推进政府机构改革,切实转变职能,建立健全精细化管理体系,努力提高工作水准和质量。

经济运行分析报告篇2

      一、主要工作完成情况

      招商引资工作

     (一)经济指标完成情况。自今年以来,到位资金项目25个,总投资54.5亿元,累计完成到位资金20.14亿元,占全年目标任务数26亿元的77%,同比增比25.8%。

      (二)产业招商情况。根据产业大招商突破年相关要求,为进一步推进我区产业发展,及时制定实施方案,组建领导小组,成立了农业、大健康、文化旅游、大数据、厕所革命等5个产业招商专班。按照“旅游统揽、全域打造、全时延伸、实干升级”工作思路和“一产景观化、二产绿色化、三产特色化”的产业定位,对全区旅游产业链进行初步规划,绘制杜鹃花旅游产业链图谱,共编制产业链项目15个。今年以来,我区以举办“国际杜鹃花节”的契机,大力进行招商推介,强力推进产业链招商,截至目前,我区共接待考察企业120家,正在跟踪对接项目24个,有意向投资的在谈项目12个,党政主要领导带队赴北京开展外出招商引资活动1次,共拜访企业3家,成功签约项目1个;自行组织开展万亿项目千次对接活动50次,占全年任务数90次的55%。

      (三)营商环境工作情况。

      1、招商引资项目“大排查、大整改、大促进”专项行动工作情况。一是及时制定印发《百里杜鹃“大排查、大整改、大促进”专项行动工作方案》《百里杜鹃管理区招商引资项目“大排查、大整改、大促进”专项行动工作宣传方案》;二是对我区88个项目深入摸底排查,其中平台项目79个,自主签约项目9个,于3月底结束排查阶段,排查出问题18条,针对存在问题制定整改方案,不定时到企业进行调研,及时掌握企业建设动态信息;三是结合“回头看”活动要求,再次对项目进行排查,共查出问题24条,目前已整改20条,党政主要领导共召开整改工作专题会议4次,管委会分管领导召开整改专题会3次,对招商引资问题企业进行现场办公调研6次,制定印发了《百里杜鹃管理区招商引资项目“大排查、大整改、大促进”专项行动整改方案》,对应问题制定整改措施,抓好项目问题整改,预计整改工作7月底前全面完成,并筹备好专项行动总结大会。

      2、营商环境专项整治行动工作情况。及时制定营商环境整治专项行动方案,并成立了以管委会分管领导任组长,区直各有关部门、各乡(管理区)主要负责人为成员的专项行动领导小组和工作推进专班,同时,制定了营商环境突出问题整治责任分解表和对照世界银行营商环境指数开展第三方评估反映问题整改清单,要求各级各有关部门对标对表,认真抓好工作落实以上制度建设,于5月23日,召开2018年百里杜鹃管理区优化营商环境暨优惠政策兑现大会,对已达到合同约定的企业进行优惠政策兑现,目前已兑现企业6家,共兑现资金9012.283万元,正在对已达到兑现条件的企业进行梳理,确保及时兑现政府承诺。现《百里杜鹃招商引资优惠政策》初稿已草拟完成,正在进行论证。

      商务工作

      社会消费品零售总额完成情况。完成社会销售品零售总额3.79亿元,增速11.4%,在全市排名第7。与2017年同期排名相比前进4位。完成批发业14741.4万元,增速10.74%,在全市排名第7;零售业45825.4万元,增速14.74%,在全市排名第7;住宿970.4万元,增速13.4%,在全市排名第8;餐饮业7374.5万元,增速15.3%,在全市排名第9。

      二、存在的困难和问题

      招商引资

      (一)产业结构单一。只能围绕农业、旅游产业招商,对投资商的选择有一定局限性。且科技含量不高,体量不大,企业综合竞争力不强,缺乏能够起引领作用、有效促进上下游产业发展的大企业和大项目,没有形成产业网络,产业集群效益不明显。完成全年26亿元的到位资金任务难度大,现招商引资信息平台入库项目剩余报送资金为5.1亿元,已不能支撑完成到位资金任务。各乡(管理区)、部门不重视收集招商引资到位资金项目报送工作,无专门的业务人员,更换频繁,入库项目少且投资金额小。(二)三大专项行动整改迟缓。我区三大专项行动自开始以来,工作开展迅速,一直处于全市工作推进前列,自6月以来,剩余的4个问题,一直未得到整改,分别是:1.山地田园景区旅游项目的征地未完成、电未拆移、路未修(约3公里)、水利工程未完成。问题;2.百里杜鹃航鑫生态建材建设项目的土地招牌挂、拆迁问题;3.百里杜鹃现代生态循环农业示范园项目(万亩紫薇园)的土地进行景区开发补偿问题。

      (三)项目推进难。现花海文化城在建项目有9个,虽都有序推进,其中有6项目存在建设手续办理过程缓慢,过程繁琐,导致项目手续办理跟不上施工进度,如万景地产、金地国都、四星级酒店及商贸中心、锦泰华庭、中科地产、黔宜国际花园;其中有3个项目规划方案待上城规委,如西南置业、花海酒店、天然气。

      商务工作

社会消费品零售总额是由限上企业的营业额、增速和限下企业的经营情况按照一定的比例计算,由市统计局反馈各县区社会消费品零售总额的总值和增速。我区每月限上企业上报数据总体增速达35%以上,但因百里杜鹃目前无限下企业,只能参照周边县区的进行计算,导致百里杜鹃在季度上反馈社会销售品零售值时,社会销售品零售总量不大、增速偏低。

   百里杜鹃限上企业较少,目前仅有16家限上企业(其中批发业5家、零售业3家、住宿业5家、餐饮业3家)。

      三、下步工作措施

      (一)加大招商引资到位资金项目收集力度。围绕市级目标任务,对全区项目进行逐一排查,加大项目收集力度,做到围绕招商引资到位资金为中心,做到区内项目应统尽统,广泛收集项目资料及到位资金凭证,力争完成26亿元的到位资金任务。

      (二)加大在建项目推进力度。项目推进专班加大推进力度,督促手续办理审批部门加快项目建设手续的办理,协调项目推进问题中存在的各方面问题,力争项目建设推进零障碍。

       (三)加强营商环境整治力度。继续强化统筹推进产业大招商突破年行动和营商环境集中整治工作,对营商环境突出问题整治责任分解表  和对照世界银行营商环境指数开展第三方评估反映问题整改清单,要求各有关部门对标对表,按照时限整改完成,并进行问题清单销号,严格按照营商环境考核制度,对有关部门进行考核。

       (四)招商引资项目“大排查、大整改、大促进”专项行动工作情况。在8月底前完成88个排查项目的整改阶段工作,将上报市级的24个问题项目整改完成,并按照实施方案要求,筹备专项行动总结大会。

       (五)进一步完善工作推进制度。进一步完善跟踪服务、联席会议、责任追究、投诉受理等项目落地推进制度,健全发改、国土、建设、规划、环保等部门联动审批机制,杜绝推诿扯皮、吃拿卡要等现象,大力营造“亲商、敬商、安商、富商”的投资环境。

经济运行分析报告篇3

       一、构建区域性外汇收支分析监测体系的原则及内容

      (一)强化本外币资金相结合的分析手段

       在经济全球化日益加深的大背景下,企业在日常经营中更加注重本外币资金运用,尤其是外汇管制的逐步放松、强制结售汇制度向意愿结售汇制过渡,都为本外币资金运用的日益融合创造了良好的外部条件。但是从当前外汇收支分析的普遍做法看,基层的外汇收支分析工作更多的偏重于外汇收支这一块,惟外汇谈外汇的多,结合本币分析的少,容易导致外汇收支分析内容的不全面,同时也因为分析内容的长期缺位,不能给上级各有关部门提供真实有效的决策依据,一旦外币资金转换成本币,各级监管部门就会缺乏行之有效的跟踪监管手段,最终导致本外币监管真空或漏洞。为此,构建本外币一体化的外汇收支分析监测体系,有利于基层外汇管理部门充分利用人民银行现有的反洗钱和征信系统的相关统计信息,弥补外汇收支分析内容先天不足的问题,便于各级外汇管理部门对本外币资金的适时跟踪监测,切实提高监管水平。

      (二)强化外汇资金对地区货币供应量影响分析

近年来,我国持续呈现外汇资金净流入和净结汇的态势,从而导致由外汇占款而投放的基础货币大量增长,净结汇成了货币供应的主要渠道。另外,自2009年以来,由于国家宏观政策的调整,适度宽松的货币政策必将助推货币供应量的快增,银行本外币信贷投放也会变得相对宽松。然而,由于当前本外币利差的客观存在,市场主体进行资产本币化和负债外币化客观上存在套利空间,即市场主体会因国内人民币汇率的长期稳定或升值预期而转向借用外债和外汇贷款,从而导致购汇减少,进一步加大银行结售汇顺差。因此,通过强化外汇资金对地区货币供应量的影响分析,有利于及时了解货币供应商量的变化情况。

      (三)强化对涉外主体资金流动实施整体监测分析

      通过对涉外主体资金流动的整体监测分析,能有效监测涉汇主体本外币资金的整体信息,及时了解企业日常营运资金来源和运用情况,弥补当前外汇监管缺乏主体信息和本外币信息不相容的问题,既要关注被监测企业的具体收支行为,更要通过对企业本外币资金流向的监测,分析各企业本外币资金之间的流动,关联企业之间资金的流动,企业资金在国内、国际的流动等等。

       (四)强化对出口换汇成本及汇率预期的监测分析

       通过调查分析企业的出口销售收入,相应的经营成本,对企业的出口换汇成本以及汇率变动情况实施有效的监测。为此可根据“净外部定向”指标来考察被监测企业对于币值变动敏感度的情况。该指标是用监测企业的出口年收入占年总收入的百分比减去进口年支出占年总支出的百分比,所得的结果,就是净外部定向指标,正值表示被监测企业总体因人民币升值而受损,这是因为失去出口价格竞争力的负面影响超过了输入成本下降的正面影响,反之则说明被监测企业是人民币升值的受益者,这是因为输入成本下降的负面影响超过了价格竞争的负面影响。

       (五)强化对资金成本及利率变动的监测分析

       通过对资金成本及利率变动的监测分析,可以从整体观测本地区本外币信贷资金运行情况,及时了解人民币和外汇贷款的变动情况,进而深入了解企业自身经营状况及影响因素,为本地区金融稳定提供决策依据。

       二、当前区域性外汇收支分析监测体系面临的主要问题

       (一)外汇业务各种统计信息数据难以有效整合

      目前外汇局内部已开发使用的国际收支、出口核报、进口核销、外汇帐户、外债监测、因私购汇、银行结售汇、汇兑、境外资产负债等网络或单机版业务系统之间基本上是相互独立的,由于没能建立这些业务系统的统一信息管理平台,监管分析人员难以按照实际需要提取相关数据信息,实施有效分析。加之数据的收集整理过宽,使其作为分析依据,对其间的异常现象很难有效追踪,信息资源的充分利用存在着极大局限。各业务部门统计数据的要求和口径不一,也加大了形成具有可比性宏观分析资料的难度。

       (二)各业务数据系统提供的针对性信息存在较大遗漏

        由于国际收支统计口径的国际规范化格式,银行结售汇的一般设计,经常项目贸易、非贸易系统以及外资外债、个人帐户等方面业务需求的相对独立性,使我们形成了统计内容繁杂,口径不一且相互重复的数据来源,反而使一些因为收支形势变化而十分需要的重要数据得不到相对完整和准确的数据,最终导致最权威的专业统计监测部门却难以提供外汇收支监管最需要的基本数据。如伴随我国FDI的持续增长,查询现有统计系统,我们却难以得出对外汇收支监管监测必须掌握的历年累计或区域性投资总额;阶段性“差”整体余额;外商投资资本金外汇或人民币结构变动总量等诸多基础性数据信息。目前对FDI统计需要辖内四个部门的多种渠道进行对比整合,无论是商务部门、工商管理、海关和外汇局,都存在遗漏和滞后现象。外汇局结售汇统计只包括资本金结汇部分,外债统计系统对资本金部分无法显示,以关联交易形式的跨境担保或负债仍未纳入外债统计体系。再如贸易便利化所要求加快进出口核销改革进程,目前进口核销统计仍依靠企业报送和银行付汇支出统计申报为数据来源,由于不同于出口核报口岸系统输入的海关报关真实数据,两者数据经常互不匹配,此有彼无,彼有此无;此增彼减,真误难辩。此外,现行统计监测体系中仍在延续对单笔业务的逐笔申报或报告,对企业主体分顶交易的收支情况没有系统的监测功能,极易造成监测信息的偏差。

      (三)统计监测分析功能效益难以实现最大化

      目前外汇管理部门可以利用的统计监测信息数据,包括国际收支申报及相关经常项目、资本项目、非贸易项目的主要报表共计19类40多大项和上百个子项系统。但丰富的信息源由于缺乏根据收支监管实际需要的分析模块或比较平台,统计分析只能是就某种现象、某种已经发展严重的趋势设计课题,费时费力的组织高成本调研分析,不仅结论明显滞后,应对策略也不可能及时跟进,统计监测最终对促进和维护国际收支平衡,提供决策信息的重要贡献难以体现。

      三、构建区域性外汇收支分析监测体系思考

      (一)有效整合本外币统计数据资源,构建本外币一体化监测分析系统

      1、整合部门统计数据。定期取得货币信贷和金融运行的各类金融统计信息及外汇局国际收支申报和结售汇统计等外汇统计信息,结合本地区海关进出口、商务部门利用外资等涉外经济统计数据,构建本地区完整的涉外经济金融信息平台,便于对本地区经济金融中的本外币资金整体运行情况进行全面、综合的分析。

       2、综合外汇局与人民银行各业务部门统计数据,构建主体本外币资金监测系统。利用人民银行现有的信贷登记咨询系统、财税库行联网系统、反洗钱监测系统及部分金融机构本外币大额交易统计系统,结合外汇局的国际收支统计申报系统、外汇账户系统、外资外债统计系统,采集相关企业的各类交易信息,构建全辖重点企业本外币资金监测分析数据平台,准确反映重点企业本外币资金流动、信贷投入、结售汇资金流向及来源、退税资金使用和周转等情况,以及监测企业的投入―产出情况,为深化区域经济金融外汇收支形势分析服务。

       3、建立重点企业生产经营状况分析制度。选取外汇收支量大、具有行业代表性的重点外商投资企业作为样本点,设计一系列本外币资金流动监测指标,为方便企业上报,收集的数据基本保持在企业现有的财务报表和外汇收支情况表的框架内,由企业按照提供EXCEL表式填报,生成数据导入源,由外汇局将数据导入系统进行统计分析。

       (二)在构建相应的统计分析数据平台基础上,借助相关统计指标进行分类监测

       1、宏观涉外经济金融指标。主要包括本地区货币供应、信贷资金投放、外汇收支、银行结售汇等金融统计指标,以及进出口、利用外资外债等涉外经济统计指标,通过总量指标反映地区外汇收支和结售汇对该地区货币供应、信贷资金投放、存贷款等的影响,反映地区经济发展和金融运行基本概况,以及经济金融对外汇形势的影响。

        2、微观涉外经济金融指标。包括企业外汇业务经营指标,即外汇收支及其账户收支变动、贸易收付汇、利用外资额、本外币存贷款、银行结售汇、贸易融资及借用外债等;企业本币资金流量表,即资金来源与运用。此类指标不仅可综合反映企业外汇业务综合情况,而且对企业资金流量及损益情况跟踪监测,能及时了解银行结售汇人民币资金流向和来源的真实情况,并加以判断合规性。

       3、合规性监测指标。主要是用进出口核销率贸易资金收付率、结售汇率、债务率等指标,综合反映企业日常经营的合规性,重点监测其本外币资金流动有无异常,有无违规资金流出流入,从事投机操作,企业日常经营有无外汇风险、隐患等。

经济运行分析报告篇4

      现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

  年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:

  1、责任成本xxxx万元

  2、船舶交通事故损失金额

  (1)库区、中游:x元/ktkm

  (2)下游:x元/ktkm

  (3)上海港作:x元/艘

  (4)其它港作:x元/艘

  3、船舶效率

  (1)拖轮船产量x吨千米/千瓦

  (2)驳船船产量x吨千米/吨

  4、燃油消耗

  (1)企业单耗x千克/千吨千米

  (2)非生产用油x吨

  (3)燃料油与总耗量比例x%

  5、驳船营运率x%

  我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

  一、各项经济指标运行情况分析

  (一)责任成本指标

  1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42%,实绩比计划节约40.00万元。

  (二)安全、货运质量指标

  1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

  (三)船舶效率指标

  1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1.17%。

  1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100.91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0.89%。

  1-3月份累计完成驳船营运率97.78%,为计划进度(96.1%)的101.75%,超进度1.75百分点;比去年同期高1.17个百分点。

  (四)燃油消耗指标

  1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与计划进度(2.98千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。

  1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70.7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17.46%。

  1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%,为计划进度(57%)的104.89%,超进度4.89个百分点。

  从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

  二、一季度经济指标监控的主要做法

  1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司20xx年经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的`经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。

  2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。

  3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

  4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了<武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案>,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。

  5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。

  三、一季度经济运行中存在的主要问题

  1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:

  (1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。

  (2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

  (3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。

  2、燃油指标压力将会显现

  (1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。

  (2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。

  (3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。

  3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。

  4、部分船船舶水电费出现异常

  三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。

  四、下步工作

  参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。

  (一)一季度指标运行正常

  1、成本管理得到了科学预控。

  2、生产指标超进度。

  3、安全保持了稳定。

  4、服务船舶的力度进一步加大。

  (二)下步工作

  1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。

  2、成本控制要注意四个指标的监控

  (1)物料费指标

  (2)海损指标(包括海损杂支指标)

  (3)修费指标

  (4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

  3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。

  4、经监处要加大运行质量监控

  (1)加强指标动态监控,月度严格考核。

  (2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。

  (3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

  5、加大重点指标的监控力度

  (1)工资成本指标

  (2)修费指标

  (3)单耗指标

  (4)营运间接费指标

  6、需要解决的几个问题

  (1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。

  (2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。

  (3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。

  (4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

  (5)继续为船舶,为生产一线服务。

  (6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。

经济运行分析报告篇5

  中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布20xx年经济运行情况与20xx年预测分析,经济运行分析报告。联合会常务副会长李寿生强调,今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。

  xx年行业经济实现良好开局

  联合会分析称,20xx年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

  据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。

  其中,化工行业全年产值预计达到6.58万亿元,同比增长32%,与20xx年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。

  原油20xx年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

  行业加快产业结构升级

  20xx年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。20xx年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

  非公经济比重首次过半

  20xx年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与20xx年相比,20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

  20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

  李寿生表示,20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。

  李寿生强调,行的.经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

  在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

  行业经济将保持较快增长

  石化联合会预计,20xx年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。

  预计全年总产值增幅约20%-25%,达到13-13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。

  主要化工产品需求强劲、生产平稳

  石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。

  预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。20xx年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。

  今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行分析报告篇6

  今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近5903.5万人次,同比增长13.2%,旅游业总收入498.3亿元,同比增长13.6%,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

  一、上半年旅游经济运行基本情况

  一是国内旅游增长明显。习近平总书记半年内两次视察西安,进一步提高了西安城市及旅游知名度和影响力。通过加强网络营销,开通官方微信、手机APP和天猫旗舰店,在央视一套、新闻频道黄金时段投放西安旅游宣传广告,在国内重点客源城市开展“美丽西安――丝绸之路起点、华夏文明之源、中华文明标识之旅”实地宣传促销,举办踏青、赏花、采摘、登山、舟赛和暑游等活动,进一步拓宽了营销渠道,丰富了旅游线路产品,激活了周边和本地旅游市场,工作报告《经济运行分析报告》。传统景区接待持续增长,上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76万人次,同比增长14.85%;华清池接待102.43万人次,同比增长13.24%;城墙景区接待146.58万人次,同比增长68.55%。同时,通过多措并举、持续发力,我市旅游客源结构进一步优化。上半年,在周边的河南、山西等客源市场保持平稳增长的同时,北京、江苏游客进入了国内客源地前五位,标志着西安旅游对京津冀和长三角地区旅游客源吸引力大幅提升。

  二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(MERS)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

  三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从20xx年一季度监测情况看,旅行社组织出境16.80万人次,同比增长73.52%。其中,出境到新加坡6.90万人次,同比增长73.39%;马来西亚5.42万人次,同比增长111.17%;泰国4.80万人次,同比增长122.79%。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

  四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客559.29万人次,同比增长17.3%,旅游业总收入26.30亿元,同比增长19.4%。“五一”小长假,我市接待游客396.21万人次,同比增长3.51%,旅游业总收入11.84亿元,同比增长1.42%。端午小长假,我市接待游客290.89万人次,同比增长14.37%,旅游业总收入10.01亿元,同比增长13.7%。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。

  二、存在的问题及分析

  上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

  下半年,随着“一带一路”战略的`持续推进,西安旅游的吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。

  三、下半年的主要措施和建议

  (一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。

  (二)加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销,在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机APP等,打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心,进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作,赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安–中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动,进一步吸引本地客源。

  (三)促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案,创新文化旅游产品,大力发展红色旅游,加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场,推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度,推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合,继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单,引导游客自主购物,进一步扩大旅游购物消费。

  (四)整治优化旅游市场环境。强化旅游市场整治工作的目标任务考核,进一步发挥区县、开发区在旅游市场监管工作中的主体作用,以整治“黑车、黑导、黑托、黑社”为抓手,重点规范火车站广场。

经济运行分析报告篇7

  现代经济活动中,物流不仅为生产的连续性提供保障,对生产环境和生产秩序起着决定性影响,而且物流环节也越来越成为众多企业实现内部挖掘潜力、降低成本的重要利润源。随着经济的发展,地域间的货物的运输越来越频繁,这种情况下铁路运输在经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。由于运输活动相对来讲时间长、距离远、能源和动力消耗多,其成本在物流总成本中的比例高达50%,因而,运输费用的节约余地大,发掘的潜力也大,无论在物流领域还是国民经济领域都占有举足轻重的地位。认真分析铁路运输的特点和影响因素,可以有效的提高铁路运输的效率,更好的促进经济的发展。下文中笔者将从几个方面,对铁路货物运输的经济性进行分析。

  一、铁路运输方式的比较优势

  铁道部2008年铁道统计公报显示,中国铁路运输实现新的发展,全国铁路旅客发送量完成146193万人,同比增长11.0%,运输发送量完成330354万吨,同比增长4.6%。由此可见,在众多的交通方式和运输形式当中,铁路运输占有者非常重要的地位和作用,具体来看铁路运输与其他运输方式相比,具有以下4点明显优势。

  1.铁路运输能源利用率高

  国外的一项统计数据表明,在能耗方面,用于城市间旅客运输,平均1人公里铁路比公路节约60%~90%,而用于货物运输,平均1吨公里铁路比公路卡车运输节约50%~95%;在土地占用方面,1条复线铁路平均每小时可载运的旅客人数相当于16车道高速公路载客量,而前者占用土地面积相当于后者的15%~20%。土地资源的大量节约某种程度上更加凸显了铁路运输的节能优势。由此可见,铁路运输的最大特点就是能够利用最少的资源,实现最大量的运输成果,也就是说在实际的操作中,相较于汽车公路运输等形式,铁路运输等量换算周转量占用资源最少,可以起到较好的能源利用的效果。

  2.铁路运输经济辐射作用大

  铁路作为历史悠久的交通形式之一,遍布于祖国各地,因此也就可以实现较为广泛的运输。铁路运输较之公路运输有更长距离的经济辐射性,因为汽车的自身特点决定了其不能进行过长距离的运输,而铁路运输则可比较适合长距离的行驶;铁路运输较之航空运输有更大空间的经济辐射性,指的是在运输过程中,铁路运输可以完成多个运输任务,实现运输效果的最大化,而航空运输虽然具有速度快的特点,但是在货物的承载上具有明显的局限性;铁路运输较之管道运输有更多样化的经济辐射性,因为管道运输的运输形式较为单一,而铁路运输则可以实现人、货等多种形式的同时运输,能够满足不同的运输需要;铁路运输较之水路运输有更密集化的经济辐射性,指的是铁路运输在运输的过程中途径的地区比较广泛,能够带动周围的经济,而水路运输则绕开了经济体,直达目的地。

  3.铁路运输具有一定的不可替代性

  一是中长距离运输的不可替代性,指的是在中长途的运输过程中,相较于汽车公路运输,铁路运输是最安全和便捷的运输方式,这种特点对于货物运输的优势主要在于运输费用的节省,因为航空运输虽然也具有较长距离运输的特点,但是从成本上看,铁路运输的性价比要远远的高于航空运输;

  二是大宗货物运输的不可替代性,指的是在运输货物量较大的货物的时候,铁路运输具有一定的承重容量上的优势,可以同时运输较多的货物,这种特点对于货物运输来说主要存在于货物运输过程中的空间性,也就是铁路运输可以比汽车运输和航空运输具有更大的可容性,具有更高的运输效率;

  三是高速铁路运输的不可替代性,随着铁路的提速,铁路运输的效率也大大的提高,因此,相较于水路和其他形式来说,铁路运输走的是专门的铁路运输线路,可以达到更加快速的运输的目的和效果,尤其是对于一些季节性和时效性的货物,快速的运输是经济利益和经济价值得以实现的前提和保证。

  4.铁路运输安全概率高,运输能力大、速度快

  首先,从安全概率上看,据有关数据统计,普通铁路每运行1亿人公里的死亡人数,仅为航空的18%,公路的13%。特别是高速铁路,自开通以来没有发生过任何人身伤亡或其他重大事故,是任何一种其他交通工具所无法比拟的。由此可见,在运输过程中,安全因素的考虑也会一定程度上增加铁路运输的优势,尤其是人们在选择交通工具时,会将安全放在首位,这种情况下铁路运输就占有了非常大的优势。

  其次,从运输能力上看,铁路的车体具有汽车和航空运输无法比拟的大容量的特点,另外从运输每一吨货物所消耗的资源上看,铁路运输是性价比最高的运输形式,一定程度上也反映了其运输能力较高。

  再次,从运输速度上看,高铁以及动车的通车,都实现了铁路运行速度的飞跃,也一定程度上提高了铁路货物运输的速度,实现了铁路运输的优势的增强。因为在以往,人们要想实现货物的快速运输,第一个想到的就是航空运输,而铁路运输在提速后,可以有效的缩短二者之间的差距,实现了性价比和速度的双重优势,能够有效的抢占一定的市场份额。

  二、铁路运输成本构成的特点及影响因素

  1.铁路运输成本构成特点

  铁路运输成本是一个重要的综合性指标,能比较全面地反映运输企业生产技术和经营管理水平。由于铁路运输企业在生产和组织管理上与工业企业不同,反映在运输成本上也有别于一般工业企业的产品成本,具有自身的特点。由于铁路运输中涉及到的方面比较复杂,因此在成本计算的过程中,也就需要进行综合考虑,一般来说,铁路运输的成本可以总结有以下特点:

  (1)铁路运输成本计算的对象和单位与工业成本不同。铁路运输成本的计算对象是旅客和货物的位移两大类产品,或把客货运输综合在一起的换算成本。铁路运输成本的计算单位不能只按运送的旅客人数和吨公里计算,而是采用运输数量与始发到达作业量、中转作业量和运行作业量相结合的复合计量单位。而在工业成本计算的过程中,只是将原材料和人力消耗成本综合统计起来进行计算,这种方式对于铁路成本计算来说有着片面性,不能够完全的反映铁路运输的情况。

  (2)铁路运输成本的构成内容与工业成本不同。铁路运输的成本所发生的材料费用主要用于运输设备的运用、保养和修理方面,相对来说所占比重不大,而占比重最大的是固定资产折旧费,约占一半。其次是动力费用和工资,约占1/3。而在工业成本的计算过程中,我们可以看到大部分的成本来源是材料费和人力费用,而设备的维护和其他管理费用对于生产来说所占的比重是比较小的。

  (3)铁路运输成本和产品数量的关系与工业不同。铁路运输生产过程中成本的支出与运量有直接的联系,但不像工业生产那样紧密。例如一列客车的开出,无论是缺员、满员或超员,都是同样的作业内容和生产耗费。而工业生产则不同,由于订单量的大小和产品的数量的不同,在实际的操作过程中会产生不同的成本。

  2.铁路运输成本影响因素

  要做好铁路运输的经济性分析,就必须要将各类影响铁路运输的因素都概括起来,以便更好地进行不利因素的干扰和排除。目前来看,影响铁路运输成本的因素主要有以下几点。

  (1)运输距离。运输距离是影响铁路运输的成本的最直接的因素,铁路运输成本基本与运输距离成正相关的关系。按照支出与运输距离的关系,铁路运输支出可分为始发到达作业费、中转作业费和运行作业费三部分。而其他运输形式在这方面所造成的成本损耗是比较小的,因为铁路运输的特殊性决定了其有固定的停车运行费用,由此来看,越长距离的铁路运输将会需要越大的经济投入,如果能够尽量的减少运输的距离,那么则可以有效的节约成本,所以在运输的过程中,有关部门应该计划好运输路线,尽量选择总长较短的运输线路,这样可以实现更高的性价比。

  (2)设备运用效率。所谓设备的运用效率就是在铁路运输的过程中,每个设备能够发挥的功能是不同的,如果能够最大限度的发挥运输设备的潜能,将会最大化运输荷载。在铁路确定的运输设备条件下,通过加强运输组织工作和采用先进工作方法改进运输工具运用,或对运输设备进行技术改造,都可以使运载设备运用效率提高。

  (3)劳动生产率和材料、燃料消耗。所谓生产率和材料、燃能消耗,就是指在铁路运输的过程中,劳动生产率的高低以及能源的使用效率对于铁路运输的效果的影响是非常大的。劳动生产率的高低,也是影响运输成本的一个重要因素。由于工资支出在运输成本中占相当比重,而工资支出的多少取决于职工人数和平均工资。

  三、强化铁路运输经济性的办法

  由于铁路运输具有广泛性,所以如果能够有效的控制和减少铁路运输的运营费用,那么将会节约大量资金,实现铁路运输的’经济化运营。所有影响铁路运输成本的因素,都应当成为提高运输经济效益予以关注并采取切实措施改进和强。在铁路运输组织管理过程中,要降低运输成本、强化运输经济性,就要根据铁路运输成本构成和成本支出的特殊性,做好如下几方面的工作。

  1.努力实现均衡运输

  铁路运输由于具有空间性较强和距离较长的特点,使得其在运输的过程中可以同时实现对多个地区的不同货物的运输,这种情况下为了实现更好的运输效率,就必须要对不同的运输货物和路线进行调整和规划,也就是实现铁路运输的均衡化。在安排运输中,要使货物运输的数量和时间尽可能地均衡,货物的流量和流向尽可能稳定,以保证良好的铁路运输工作秩序,充分利用铁路运输能力。从全路而言,均衡运输的本质含义应该是以能力富余地区的不平衡运输保证能力困难地区的均衡运输。

  2.不断优化合理运输

  运输合理化是社会物流合理化的重要组成部分,所谓合理化的运输就是在运输的过程中,要充分的考虑各种因素的有效调度,也就是要对每一程的运输过程进行合理组织,避免运输资源的浪费。物资的生产和流通,都离不开运输。运输合理化,就是在实现社会产品生产、流通、供应和销售的运输过程中,以社会劳动耗费和物流总成本的最小化为依据,力求使货物的运量、运程、流向和中转环节合理,保证充分有效地和节约地使用运输能力,以最少的运输资源耗费,及时、准确、迅速、均衡、质量良好地满足运输需求。

  3.多组织直达运输

  所谓直达运输,就是在铁路运输的过程中,输出地和目的地之间没有多余的运输中转站,这种运输方式可以有效的提高运输效率,实现高速运输。虽然铁路运输具有地域上的广泛性,但是从整体上看,铁路运输的直达可以实现更加直接的经济效益。铁路直达运输,严格地说是指货物在发站装车后编成列车直接运输到站,在运输途中既没有货物的中转作业,也没有车辆的改编作业。根据现行的铁路车流组织办法,车辆在运输途中延误时间最长、作业费用最多的是在技术站的改编作业。一般将组织无改编通过技术站的货物列车统称为货物直达运输组织,简称直达运输。

  4.适当地推行集中化运输

  所谓集中化运输,就是指要适当的整合运输资源。一般来说,在集中化运输的过程中,要关闭某些货运量很小的车站,把货运作业集中到少量技术装备先进、货物装卸和运输能力大、劳动生产率高的货运中心站上进行,实现规模经营和集约化经营的运输方式。集中化运输作为一种补充性的运输方式,越来越多的在铁路运输的过程中使用,就目前来看取得了很好的效果,在未来的铁路运输的过程中,可以结合其他的运输组织形式进行综合利用。

  5.加快发展重载和高速运输

  重载和高速可以提高运输效率,实现以较少的投入增加极大的运输产出。某市铁路局这几年连续以年1000万吨幅度增加运量,运输收入每年增加10亿元,而运营里程和装车站几乎没有改变,人员在逐年减少,主要是靠增加5000吨重载货物直达列车,靠的是提高运行速度,加快货车周转。这种重载是铁路运输的主要优势,也是重载运输的基本运输方式。由此我们可以得出,适当的提高重载运输可以凸显铁路运输的优势,尤其是对于一些内陆省份来说,在汽车和航空都无法满足重载运输的情况下,铁路运输是最好的选择。

  由此可见,要想提高铁路运输的经济性,要从多个方面入手,不仅是运输形式的组织,还包括自身设备的更新和改进,只有这样才能综合提高铁路运输的经济效率,实现更加经济的铁路运输。

  四、总结

  综上所述,铁路运输作为物流中的一种重要运输方式,所具有的经济优越性决定了其必然得到长足的发展。认真分析和把握影响铁路运输成本的各种因素,采取切实措施加强和优化运输组织,努力提高运输效率,对降低整个社会物流成本具有非常积极的意义。上文中笔者结合自己的工作经验对铁路运输的干扰因素和成本计算方式等当面进行了分析,并提出了改进铁路运输的经济化运行的有效方案,希望能够为推动我国铁路运输事业的又好又快发展做出贡献。

经济运行分析报告篇8

      一、统计方法在经济中的应用

      1.会计。在财务会计的财务报表分析中,运用了统计指标体系的分析方法,即通过建立一整套财务统计指标体系,来反映、监督企业的财务状况、经营成果和现金流量等情况,包括偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析和发展能力分析等内容。

在管理会计的成本性态分析中,也可以采用统计的最小平方法,确定本量利关系模型中的参数。

在财务管理的标准成本控制中,标准成本差异分析的解释可以借助统计学中同度量因素(权)的概念,即一般分析质量指标的变化,以报告期的数量指标为同度量因素;分析数量指标的变化,以基期的质量指标为同度量因素。

当会计师事务所为其客户进行审计或评估时,审计人员的通常做法是按重要性标准抽取部分账户进行审查,样本的正确性得到验证后,据以进一步推断整体项目情况是否属实或是否扩大抽样范围,这样大大节约了审计成本。

2.金融。金融统计中,常用各种指标对银行及其他金融机构的资金来源与运作情况、国际收支状况、货币流通量、利率与汇率的变动等加以描述分析。

金融管理中,投融资组合分析要应用统计学中期望值、方差的计算方法,及统计模型分析预测。

很多股民每个交易日所关注的股票指数,就是统计指数分析方法的具体应用。各类股指对于股票市场的整体价格走势作出的分析描述,是投资者进行投资决策的参考依据之一,在一定程度上也反映出宏观经济的运行情况。

3.保险。保险的最大特点是它以偶然事件为处理对象。偶然事件是具有不确定性的事件,即(1)事件发生与否事前不能确定;(2)事件发生于何时何地事前不能确定;(3)事件发生的原因与结果是不确定的。能纳入保险的事故,必须上述三种不确定性中至少有一种存在。不可能发生的事件是无需保险的,不会有人对绝无发生可能的事件愿交保险费;相反,确定会发生的事件是无法保险的,不会有任何保险公司愿承担补偿必然损失的责任。为了准确计算预期损失金额,合理规定保险费用,研究人们要求保险的动向,都必须借助研究不确定性事件规律的概率与数理统计方法。

4.商务。信息技术革命、经济全球化的发展,推动了传统商务贸易的变革,企业越来越依靠电子商务环境。比如,装在零售收银台的电子扫描设备可用来为各种各样的营销研究收集资料。信息资源公司等数据提供商从零售商处购买获得关于销售的扫描数据,然后将其加工成综合的统计信息卖给生产商。这样,通过检查扫描获得的统计信息和促销活动获得的统计信息,更好地了解促销活动和销售两者之间的关系,对于各种产品将来的营销策略很有帮助。

5.生产。由于现在非常强调产品的质量,因此质量控制是统计在生产中的一个重要应用。可以根据生产工艺过程的具体情况,建立质量控制模型加以分析研究;许多统计质量控制图被用来控制生产过程的产量。

在企业技术进步与经济增长的分析中,要根据企业所在区域、行业及其生产经营情况选择建立生产函数模型,并应用主成分分析方法加以测定。

6.经济分析。对于经济运行情况的描述和预测,要用到各种各样的统计信息,特别应该引起人们重视的是那些预警指标。预警指标是对社会经济活动过程关键点进行监测,通过正常值的比较而发出警示的统计指标,如宏观经济中的通货膨胀率、失业率、物价指数、社会积累率,微观经济中的资金利润率、成本利润率、工资利润率等。

二、统计方法在会计专业教学中的运用

统计学是收集、分析、列示和解释数据的一门艺术和科学,统计学的基本理论和分析方法可以作为经济学科通用的定量分析手段。几乎每个商务或经济专业的大学生都得选修一门统计学课程,同时每门专业课程教学几乎都要用到统计分析方法。以下仅以财务报告分析的教学活动为例,和大家一起分享统计方法与专业课程教学的结合应用。

1.财务会计报告是指企业对外提供的,反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的书面文件,由会计报表、会计报表附注、附表以及财务情况说明书组成。财务报告分析课程教学中运用最多的是统计指标分析,如报表项目大部分是总量指标;进一步的报表结构分析、财务比率分析等又是相对指标、平均指标的运用;而资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表实际是财务指标群的表格体现,是统计指标体系分析的具体应用。

当然,财务报告分析中我们也运用了另一类统计指标体系分析,即杜邦分析模型这种有“公式链接关系”的指标体系,如:净资产收益率=总资产净利率×权益乘数。

2.财务报告分析大量运用统计时间数列分析方法。通过不同年份的报表项目数据对比(包括差额比较、相对比较),配合统计图形的描述,可以非常直观地反应企业财务状况、盈利能力、现金流量的动态变化情况。如果进一步运用统计预测方法,可以拟定企业未来一段期间的财务目标计划。

3.财务报告分析课程教学中应用统计指数因素分析方法,可以分析因素变动量对于总体收入或费用的变动影响情况。这里涉及的连环替代因素、因素时间选择必须清楚统计学中的同度量因素(权)的概念。

经济运行分析报告篇9

      “经济活动分析,又叫经济分析,是经济活动分析报告的简称。它是反映经济分析研究所获得的一种书面材料。它是以党的方针政策为指导,以计划发展指标、统计数据和调查研究所获得的资料为依据,以正确评估、总结发现规律,提高决策和管理水平,提高经济效益,胜利完成任务为目的,运用现代科学经济理论和科学分析方法,对特定范围(地区、部门、单位)经济活动(包括生产、销售、成本、财务等活动)的过程和结果进行分析。不管是经济管理部门,还是企业单位,只有经常分析经济活动,才能情况明、眼睛亮、心中有数、脚步不乱,顺利地开展各项经济工作。”(引自《财经应用文写作教程》文天若著立信会计出版社出版)。按照上述观点,可以将经济运行分析理解为:经济运行分析就是对某一时期、某一领域的经济现象、经济成果及经济活动的全过程,按照科学的政治经济学观点,结合党和国家方针政策,以预定计划指标、统计数据和调查研究所获得的信息资料为依据,运用统计分析和综合分析的方法所进行的旨在找出其运行特点、存在问题、解决问题的途径以及未来发展趋势的综合性分析判断活动。其目的就是对当前经济运行情况及时总结经验,以便吸取教训、指导未来。

      我们中小企业行政管理部门所作的民营经济运行分析,一般是运用统计资料和调查获得的经济信息,与历史同期纵向或与全国和其他省、市、县横向对照、比较和研究,就其经济内容、运行过程、显著特点、存在问题和发展趋势作出分析、判断。通过经济运行分析,真实反映当地民营经济发展态势,肯定成绩、总结经验,发现问题,提出对策建议,为政府和企业科学决策提供依据。这也正是我们开展民营经济运行分析工作的目的。

      二、抓好民营经济运行分析工作的意义

      搞好民营经济运行分析,是各级中小企业管理部门的一项重要职责。各级编委明确规定:中小企业局是指导中小企业、乡镇企业和民营企业发展的政府工作部门。其主要职责之一,是拟定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监测、分析中小企业运行态势;承担中小企业分类、信息收集和工作;拟定并落实中小企业发展调控目标和措施。要履行好上述职责,必须首先作好经济运行分析工作。主要体现在以下几方面:

      1、政府职能转变后,政府部门的工作重点主要体现在加强经济工作的宏观调控方面。具体讲,就是通过研究制定方针、政策,引导和调控经济的平稳运行和健康发展。中小企业局作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,必须把握民营经济运行的基本情况,针对民营经济运行中存在的问题提出对策建议,这样才能保证各级政府适时调整民营经济发展政策,发挥宏观调控职能。

      2、当前民营经济在发展中面临许多新情况和新问题,作为政府职能部门,必须适时搞好调查研究,分析运行动态,及时发现民营经济发展中遇到的困难和问题,不断向政府提出应对措施和政策调整建议,为企业发展提供导向性意见,这样才能达到为促进民营经济持续发展发挥部门应有的职能作用。

      3、做好民营经济运行分析工作,既是各级中小企业管理部门的一项重要工作,也是体现政府服务宗旨的重要内容。作为指导当地民营经济发展的政府工作部门,不了解民营经济的运行发展情况,或只满足于一知半解,就无法履行好协调、指导和服务的工作职能,长此下去,必将有损部门和政府形象。三、搞好民营经济运行分析应具备的条件

      (一)掌握民营经济运行分析所需要的基础知识

      经济运行分析是一项综合运用经济理论、方针政策、统计科学等多种知识及与具体分析对象相关的专业知识,对分析对象进行的一种研究活动。所以,做好经济运行分析需要具备如下一些知识。

      1、经济理论知识

      科学的政治经济学是我们目前研究社会主义市场经济现象、经济运行过程的基本理论依据。马克思主义政治经济学、的辩证法思想、邓小平关于社会主义初级阶段理论、反映现代市场经济运行规律的经济学专著以及我国当代经济学家有关社会主义市场经济的理论著作和最新研究成果,都对我们进行经济运行分析具有理论指导作用。我们必须善于学习和运用这些理论去分析研究经济现象、经济过程,并从中发现本质性、规律性的东西。

      2、方针政策知识

      为鼓励支持民营经济发展,各级政府相应制定了一系列的方针政策。如国务院制定的《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》,河北省人民政府制定的《贯彻国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展若干意见的实施意见》,保定市委、市政府制定的《关于实施“催生、助长、扶强”战略,全面推进民营经济加快发展的意见》等,都是发展民营经济的重要政策依据。我们必须把这些方针政策学深、弄懂、吃透,才能用以指导我们的民营经济分析工作。因此,随时关注党和国家方针政策及其变化,加强对方针政策的学习领会,对于分析研究民营经济运行情况是非常重要的。

      3、统计科学知识

      统计科学在经济分析中,有着不可替代的重要作用。首先,我们进行经济分析所依据的基础资料主要是通过统计调查所获取的统计信息;第二,对统计资料、统计信息进行整理、分析所使用的方法,如统计分组法、综合指标法、动态分析法、指数法等等,都是统计科学所提供的;第三,对未来趋势进行预测所使用的预测方法,也主要源于统计科学提供的统计预测方法。因此,统计科学知识是民营经济分析所必不可少的重要基础知识。不掌握统计科学知识,就无法做好民营经济运行分析。

      (二)调查研究是做好经济运行分析的重要基础性工作

      做好民营经济运行分析,需要以包括统计调查在内的调查研究为基础,在调查研究获得准确、翔实的信息资料之后,对其进行全面、系统、科学的分析、比较和判断。这样得出的结论才是可信的。要搞好调查研究工作,应从以下几个方面着手:

      1、健全和完善现有的统计网络体系,为调查研究工作提供组织保障

      从乡镇企业管理局发展到目前的中小企业局,在我们系统内已形成自下而上的统计工作网络体系,担负着民营经济统计信息的采集、整理、汇总、传输的职能。这一统计工作网络系统为我们进行民营经济运行分析提供了重要组织保障。为确保民营经济运行分析搞得有条不紊、有声有色,必须继续加强民营经济统计工作网络体系建设,做好扎实的统计基础工作。没有健全的民营经济统计工作网络系统和扎实的民营经济统计工作基础,调查研究工作就无从得到保证,更谈不上搞好民营经济运行分析。

      2、调查研究的方法科学、手段完善是获得完整可靠信息的技术保障

       我们进行民营经济运行分析所依据的信息资料既然是靠调查研究获得的,因此调查研究的方法就必须科学,调查手段必须完善。一方面要依靠民营经济统计网络系统进行统计调查;另一方面也要发挥统计网络之外的调查作用,如通过深入企业、深入基层了解情况,获得来自基层的第一手资料;通过信函、电话等载体进行咨询、了解或利用网络、报刊等传媒获取信息等等。总之通过方法科学、手段完善的调查研究所获得的信息,才能为经济分析提供翔实、完整、准确、可靠的材料依据。这是搞好民营经济运行分析的前提条件。3、求真务实是确保调查研究及其成果真实可靠的必要条件

      调查研究必须具备深入实际、一丝不苟的工作作风和实事求是、科学严谨的工作态度。不管是调查研究,还是收集、整理、传输、使用信息,都要坚持如实反映客观情况。对统计数据进行随意删改或主观臆造所谓“数据”的作法,既是统计工作的大忌,也是调查研究工作的大忌,不仅影响调查研究工作的质量,降低可信度,而且依据这一结果作出的经济分析,将会对领导决策产生误导作用。因此,搞好调查研究、确保信息质量,必须坚持求真务实的工作作风和工作态度。

      四、编写分析报告应把握的重点

经济运行分析书面报告是依据经济运行分析过程和结果形成的文字材料,可按时间形成定期、不定期、事前、事中、事后预测分析报告以及短期、中期和长期经济运行分析报告等;也可按领域范围形成宏观、中观和微观经济分析报告;还可将分析对象、分析角度、分析内容作为分类标准,形成综合性分析报告和专题性分析报告等等。应该说它是整个经济运行分析的最后一道工序。

      (一)经济运行分析报告的结构和内容

      从文章结构方面看,经济运行分析应具备清晰醒目的标题以及由开头、主题、结论三部分构成的正文。从文章的内容看,经济运行分析主要应包括以下五个方面。

       1、当前主要经济指标及经济运行情况

本部分概括叙述当前经济运行的情况,各项主要经济指标(如增加值、上缴税金、出货值等)完成情况等。这些指标完成情况可以与基期有关指标或计划指标分别进行对比,通过对比、分析、判断,得出某些结论。

      2、当期经济运行特点及原因分析

本部分要求将根据经济运行情况概括出的若干特点表述清楚。为说明这些特点的存在,需要辅之以必要的统计数据资料和其他活资料,并就这些特点形成的原因作出恰当的分析阐述,以起到总结经验的作用。

       3、存在的问题及原因分析

本部分是就当前经济运行中存在的、应当引起关注的突出问题及其原因作出分析。目的在于吸取教训,针对存在问题及原因,有的放矢地加以解决。这就要求我们在进行经济分析时予以特别的关注,对问题要尽量反映清楚,对原因则尽可能分析透彻,以期能引起有关方面的重视。

      4、对未来经济运行趋势的预测

这一部分包含两方面的内容:一方面是对未来民营经济运行总体趋势的预测、判断;另一方面则是对反映民营经济运行成果的主要经济指标未来期完成情况的预测和估计。这种预测和判断,是一种定性和定量相结合的预测和判断,目的是能够使关注民营经济发展情况的业内外各界对未来情况心中有数、以便在心理和物质两个方面做好必要的准备。

      5、对策和建议

对策含有两重意思。其中主要针对解决当前存在的问题而提出的,属于解决问题的措施;针对未来可能出现的问题而采取的对策,属于预防性措施。建议,则既包括了对解决问题应采取的措施方面的建议,也包括了对政府相关部门的政策性建议。无论对策还是建议,都是针对存在的问题而提出或建议政府相关部门采取的策略和措施。这既是进行民营经济运行分析工作的重要目的,也是民营经济运行分析重要作用的体现。因此,这项内容的阐述,特别需要强调观点明确、针对性强、切实可行、表达恰当。

      (二)编写报告注意把握以下几点

      1、准确性。实事求是地反映客观实际,做到统计数据资料要准确,情况要真实,观点要正确。要扎扎实实地把数据资料搞准,对大起大落的数字要查明原因。但分析报告不应是数据资料的简单罗列,要正确地使用数据资料,通过对数据资料的分析、判断、提炼出观点,揭示经济现象的规律性。要处理数据资料和观点的关系,做到观点从大量真实的数据资料中提炼,所运用的数据资料要紧紧围绕说明观点,使二者相统一。只有这样统计分析报告才有了坚实的基础和足够的份量。

      2、实用性。经济运行分析报告有着明显的目的性、针对性,它是为一定对象服务的。因此必须抓住经济运行中反映出的主要矛盾,从错综复杂的现象中找出当前经济运行中的重点、热点和难点问题进行分析,为各级领导宏观调控和管理决策提供科学依据。统计分析报告的针对性和实用性越强,质量也越高。

      3、逻辑性。经济运行分析是由数据资料形成概念,从概念形成判断,由判断进行推理,并由此得出结论。要正确运用概念、判断和推理的方法。判断是以准确的统计数据资料为依据,推理是以充分的依据为前提,正确的判断和推理就是要有合乎事实的逻辑性,判断推理的结果不能含糊不清、前后矛盾,要做到如实反映客观事物的内部联系及其发展规律。因此,经济运行分析报告要主题突出、结构严谨、条理清晰。

      4、时效性。这是保证分析报告价值的重要条件。提供不适时就是失效的分析报告。反映发展进度的统计分析报告越快越好,要争分夺秒;专题分析贵在适时,特别是前瞻性和预警性的专题分析往往会产生较好的社会效益。

经济运行分析报告篇10

今年以来,面对严峻的国际国内经济形势,全市上下认真贯彻落实市委、市政府“保增长、保民生,促发展、促进步”的各项政策措施,切实增加有效投入,积极扩大消费需求,全力稳定工业生产和外贸出口,推动全市经济逆势上扬,经济运行止跌企稳、逐步回升,发展态势好于预期。

一、经济运行的基本面

1.“保增长”政策措施初见成效

主要经济指标逆势增长。上半年,全市实现财政总收入63.68亿元,同比增长19.8%;一般预算收入27.62亿元,同比增长15.8%,增幅位于苏州五县市之首,高于苏州平均水平8个百分点,其中6月单月实现一般预算收入4.98亿元,同比增长52.2%。完成工业总产值700.54亿元,同比增长5.3%,其中规模以上工业实现产值539.56亿元,同比增长2.0%。完成全社会固定资产投资131.4亿元,同比增长12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点。预计上半年服务业增加值同比增长16%左右,消费品零售总额增长18%左右。

工业经济在紧环境中逐月回升。单月规上工业产值稳步走高,1-6月分别实现单月产值54.69、73.66、96.14、102.22、106.73和113.26亿元,二月份起环比增幅分别为

34.7%、30.5%、6.3%、4.4%和6.1%,至4月份开始首次突破100亿元大关,6月份再创历史新高。部分主要行业保持较高增速带动工业经济回升,十大主要行业中,纺织、石油制品、化工医药、塑料制品、化纤加弹行业规上企业产值同比分别增长31.5%、25.8%、24.0%、17.4%和12.4%。综合效益指数回升较快(图二),2-5月分别为145.2%、165.35%、180.42%和187.46%,5月份较去年同期提高了10.93个百分点。高新技术产业增长较快,上半年实现产值84.04亿元,同比增长8.9%,占规模以上比重达15.6%,较去年同期提高了0.5个百分点。民营工业增势明显,上半年实现产值224.11亿元,同比增长17.5%,高于规上增幅15.5个百分点。工业用电降幅逐月收窄,

2月份以来累计工业用电降幅分别为12.4%、10.3%、9.4%、8.8%和7.6%。

服务业发展态势良好。服务外包增势强劲。全市共有各类服务外包企业85家,其中3家通过cmmi3级认证,1家通过iso7001信息安全管理认证;上半年完成服务外包合同额5859.16万美元,同比增长101.0%,离岸服务外包执行额2799.56万美元,同比增长55.99%。现代物流稳步发展。太仓物流园区建成12.3万平方米仓库和3.7万平方米商务监管大楼,保税物流中心封关运作,耐克物流中心启动建设,新增物流企业28家。港口运输保持增长。上半年新辟内贸航线1条;实现货物吞吐量2196.17万吨,同比增长25.5%;完成集装箱运量68.18万标箱,同比增长3%。休闲旅游加快发展。城厢镇电站村获批“全国工农业旅游示范点”,金仓湖一期建成投运,郑和公园推介运作,恩钿月季公园等一批农业休闲项目亮点凸现,成功举办系列大型活动。金融运行态势平稳,6月底全市金融机构人民币存贷款余额分别为641.5亿元和506.9亿元,分别比年初增长42.3%和31.9%;中长期贷款增长明显,上半年新增98.3亿元,占新增贷款总量的80.2%,其中基本建设贷款新增74.1亿元;短期贷款新增3.94亿元。

固定资产投资增长快于上年。上半年,我市固定资产投资增幅为12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点,也高于去年同期5.3个百分点。服务业投资快速增长,完成60.45亿元,同比增长31.2%,其中基础设施建设投资39.09亿元,同比增长25.3%,房地产投资15.91亿元,同比增长46.5%。个私投资趋于活跃,完成投资50.22亿元,同比增长51.7%,占投资总量的38.2%,较上年同期提高了9.8个百分点。工业投资略有增长,部分行业快速扩张。2月份以来逐步扭转回落态势,上半年同比增长1.1%,食品饮料、纺织服装、橡塑制品和装备制造行业投资分别增长543.4%、148.3%、99.4%和55.1%。重点项目建设大力推进。上半年,我市60个重点项目完成投资57.56亿元,占年度计划的43.4%,开工建设46个,开工率76.6%。苏州市18个重点项目完成投资28.15亿元,占年度计划的59.0%,超序时进度9个百分点,其中万方码头和耐克物流中心项目投资大、进展快,分别完成投资3.7亿元和3.09亿元。省重点项目太仓港区三期工程进展顺利,完成投资11.13亿元,完成投资计划的87%。项目推进力度加大,四次举办开工开业仪式,其中开工奠基项目60个,总投资近100亿元。

消费品市场持续繁荣。1-5月全市实现社会消费品零售总额39.08亿元,同比增长17.7%,其中市以下同比增长17.2%。餐饮服务快速发展。娄东宾馆、陆渡宾馆被评为“中华餐饮名店”,“江海河三鲜美食节”活动成功举办;1-5月份,全市餐饮业实现营业收入6.87亿元,同比增长25.9%。车辆保有量持续增长,1-5月新增各类车辆4111辆,同比增长13.3%。房地产市场止跌回升。上半年,全市累计销售商品房61.4万平方米,同比增长102.4%,其中住宅47.41万平方米,同比增长113.2%;商品房均价4486.5元/平方米,同比增长9.4%,其中住宅均价4416.7元/平方米,同比增长11.6%。上半年个人消费贷款比年初增8.8亿元,其中中长期消费贷款比年初增7.5亿元,增长19.5%,其中,二季度个人消费贷款占上半年增量的66.6%。

就业形势基本稳定。至6月底,我市城镇登记失业率控制在2.3%,仅高于去年年底0.1个百分点,低于苏州同期。上半年,全市市镇两级公共就业服务机构举办现场招聘会189期,招聘单位3764家次,较上年同期增加了11.2%,累计安置就业8742人,3月始新增就业渐趋正常;宾馆餐饮、商贸零售、物业管理、纺织服装业和电子装配业等服务业和劳动密集型工业企业用工需求增长明显。

2.开放型经济攻坚克难

利用外资难中求进。1-5月,全市新批外资项目44个,完成注册外资5.73亿美元,同比增长6.6%,实际利用外资3.50亿美元,同比增长2.1%。超千万美元项目占据主导,21个项目新增注册4.34亿美元,同比增长3.4%,占全市总量的75.7%,其中超3000万美元以上项目3个,新增注册1.45亿美元。项目平均规模扩幅较大,达1301.7万美元,同比增长23.6%。1-5月太仓港经济开发区新批外资项目23个,新增注册3.18亿美元,占全市总量的55.5%,实际利用外资2.69亿美元,占全市总量的76.8%。

对外贸易低位徘徊。1-5月完成进出口总额19.8亿美元,同比下降36%,其中出口10.10亿美元,同比下降34%。一般贸易出口降幅小于加工贸易,实现出口额5.17亿美元,同比下降17%,低于加工贸易降幅28个百分点。内资企业影响小于外资企业,实现进出口总额3.85亿美元,同比下降12.7%,低于外资企业降幅27.3个百分点。机电产品影响较大,进出口额下降44.0%,纺织原料及纺织制品进出口额下降9%。

3.区域合作积极推进

接轨上海又增亮点。年初,我市与上海世博局签署《中国20xx年上海世博会太仓游客中心合作框架协议》,成为长三角(全国)首个世博游客中心;市政府签约首期世博门票团购;娄东宾馆餐饮成功签约进驻世博园区。和嘉定区签订区域合作行动计划框架协议。产业和项目接轨情况良好,引进上海项目69个,新增投资22.59亿元,新增注册9.94亿元,占全部内资项目的30.1%。

内资引进态势良好。上半年,全市共引进内资项目349个,新增投资总额81.37亿元,新增注册资金32.97亿元,同比增长12.2%,完成年度计划的78.5%,新增注册资金位居苏州五县市之首。二三产项目占比各半,119个工业项目注册资金16.56亿元,占全市总量的50.2%,228个服务业项目注册资金16.24亿元,占全市总量的49.3%。产业招商力度加大,引进钢材交易相关企业88家,其中钢材批发企业74家,注册资金3.67亿元,占全市服务业的22.6%。

4.发展方式加快转变

科技创新能力不断提升。科技载体建设日趋完善,部级软件产业基地太仓软件园16栋软件楼和配套公寓楼竣工启用,安软等十家企业入驻;省级科技孵化器科技创业园新园即将开园,68家企业入驻运作;省高新技术企业服务中心江苏(太仓)loft工业设计园开园营运;科技服务中心建设加快推进。高新技术企业申报工作顺利开展,首批通过3家,另有8家已公示。与上海交大、华东理工、中科院上海分院3家部级技术转移中心共建国家技术转移联盟太仓工作站。1-5月,专利申请量达1161件,同比提高58.2%,专利授权量达540件。

节能减排大力推进。第一人民医院迁建工程等六个项目被确认为苏州市建筑节能示范项目,占苏州全市19个示范工程的近三分之一。积极做好节能技改项目的对上争取工作,上报部级节能技改项目4个,省级项目9个,已获批7个。加强节能宣传工作,14个部门联合举办了节能宣传周活动。认真开展重点行业的限期治理工作,共验收提标改造项目30个,关停并转项目9个。组织实施排污权有偿交易试点工作,已完成cod年排放量10吨以上的40家企业网上申购、核定和公示工作,总计申购5052.84吨,申购金额达1027.18万元。

现代农业创新发展。以工业园区思路建设的现代农业园区上半年投入2.85亿元,已入驻项目22个。恩钿月季公园正式开园,玫瑰庄园、蝴蝶兰花玻璃温室、生态餐厅、明珠观赏鱼休闲垂钓中心、百果园等一批农业生态旅游项目稳步推进。陆渡──浏河现代设施农业示范区创新运作,现已形成多亩设施蔬菜生产核心区,蔬菜储存加工配送中心正式启用,组建蔬菜合作社,采取公司+合作社+基地+农户四位一体的运作模式,有效带动农户增收。农业产业化经营水平不断提升,上半年13家省市级龙头企业可实现利税、利润分别为4969万元、3870万元,同比分别增长27.5%和37.6%,带动农户约6万户,同比增长20%,人均收益5100元,同比增长15.9%。农村改革不断深化,上半年新增农村新型合作经济组织44个,累计已达459个。

二、主要问题及原因分析

上半年,我市经济止滑回升,逆势上扬,但经济运行中的问题和矛盾仍比较突出,主要是一些经济指标的增速明显回落,企业经营效益下滑,开放型经济遭遇更多挑战,经济向好的基础还不够稳固。

1.经济增长速度放缓。今年一季度,我市地区生产总值增长9.3%,而一季度、上半年、前三季度和全年的gdp增幅分别为16.8%、18.3%、14.5%和14.6%。从工业产值完成情况看,今年的1、2月份呈现负增长,累计同比分别下降20.3%和11.4%;3月份开始同比出现增长,但增长速度十分缓慢,规模以上工业增速仍低于全部工业增速。工业用电量还未止跌回升。

2.企业效益明显回落。受全球金融危机蔓延、外部需求减弱、企业成本上升、产品价格回落等因素影响,前五月全市规模以上工业的销售、利润的同比增幅分别为-5.5%和-0.9%,全市规模以上工业企业亏损面达31.8%,较上年同期上升4.7个百分点,亏损额较上年同期增长30.2%。

3.外贸形势依然严峻。多年来,开放型经济一直是我市保持较快增长的重要支撑,但今年1-5月进出口总额和出口额双双较大幅度全面下降。前五月单月出口额环比增幅分别为-8.6%、-40.7%、44.5%、-0.5%和-6.2%,环比仅3月份呈现增长。

4.内需拉动的可持续性尚不稳固。今年以来,我市固定资产投资的增幅虽高于苏州大市的平均增幅,但从投资结构分析,工业投资增幅低于全社会固定资产投资增幅11.6个百分点,且高新技术产业投资仅7.44亿元,同比下降15.8%;服务业投资虽有31.2%的高增长,但其中基础设施和房地产投资分别占64.7%和26.3%,生产业投资明显不足。从新增就业人数来看,虽呈逐月上升趋势,但安置就业人数只占去年同期的50%左右。就业不足,企业利润的下滑等因素,必然导致可支配收入的下降,从而影响最终消费。

经济增长放缓的主要原因有几个方面:一是外需减弱直接对外向型经济造成较大影响。,我市的外贸出口依存度达到50.3%,而且加工贸易比重较高。下半年以来,先是加工贸易进口同比跌幅明显高于出口跌幅、进口总额中进口设备和进口原材料大幅减少,直接导致了全市外贸的下行走势;其后外贸出口订单的锐减,使工业生产因此而明显下行。外向型经济是一把“双刃剑”,我市制造业的发展直接得益于利用“两种资源、两个市场”的政策引导,但外部市场、国际环境变化带来的不确定因素和潜在风险也在增加,在全球化市场风险日益增强的情况下,本土经济的抗风险能力也面临严峻考验。二是经济发展方式转变不快。从我市经济发展的深层次看,经济转型升级的任务十分繁重,几年来经济的高速增长一定程度上掩盖了诸如新型工业化推进不快、产业竞争力不强、自主创新能力明显不足、高新技术产值占比徘徊不前等矛盾,在国内外宏观经济环境出现较大波动的情况下,这些矛盾和问题便凸显出来。三是发展后劲不足,大项目储备不足,优势产业优势企业的培育不够。四是经济发展软环境建设尚有缺憾,机关行政服务效率、企业经营环境营造等方面都有明显不足。

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