《公司信息管理制度》是现代企业运营中不可或缺的一环。在信息技术飞速发展、数据成为核心生产要素的今天,企业所拥有和处理的信息量呈爆炸式增长。这些信息不仅包括商业秘密、客户资料、财务数据等核心敏感内容,也涵盖了日常运营、人力资源、知识产权等方方面面。如何对这些信息进行系统、科学、安全的管理,直接关系到企业的核心竞争力、运营效率、风险防范能力乃至生死存亡。一个健全、完善的《公司信息管理制度》能够为企业信息资产的收集、存储、处理、传输、使用和销毁提供明确的规范和指引,从而有效降低信息泄露、滥用、丢失等风险,保障业务连续性,并确保企业在法律法规遵循方面合规。

《公司信息管理制度》的主要目的在于:第一,保护公司的信息资产,防止未经授权的访问、泄露、篡改、损坏或丢失;第二,规范员工的信息处理行为,提升全员信息安全意识;第三, 确保公司信息系统的稳定、安全、高效运行;第四,促进信息的合理利用,支持业务发展和创新;第五,满足相关法律法规及监管要求。
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篇一:《公司信息管理制度》
第一章 总则
- 第一条 目的与依据
为规范公司信息管理,保障公司信息资产的安全、完整与有效利用,防范信息风险,提升运营效率与核心竞争力,依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及其他相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 - 第二条 适用范围
本制度适用于公司全体员工(包括但不限于正式员工、实习生、劳务派遣人员、顾问及其他为公司提供服务的人员)、各部门、各分支机构以及所有涉及公司信息资产收集、存储、处理、传输、使用、共享和销毁等活动。与公司有业务往来的第三方(如供应商、合作伙伴等)在接触和处理公司信息时,亦应参照本制度或其与公司签订协议中的相关保密条款执行。 - 第三条 基本原则
公司信息管理遵循以下基本原则:- 合法合规原则:严格遵守国家法律法规及行业监管要求,确保信息处理活动的合法性。
- 安全可控原则:采取适当的技术和管理措施,确保信息在全生命周期内的安全,防止泄露、篡改和丢失。
- 最小必要原则:信息的收集、使用和授权应限于实现业务目标的最小范围,避免过度收集和不当使用。
- 分级分类原则:根据信息的重要性和敏感程度进行分类分级管理,实施差异化的保护策略。
- 权责明确原则:明确各部门及员工在信息管理中的职责与权限,确保责任到人。
- 持续改进原则:定期对信息管理制度及其实施情况进行评审和优化,适应内外部环境变化。
- 第四条 定义
- 信息资产:指公司在经营管理活动中产生或获取的,对公司具有价值的各类信息和数据,包括但不限于商业秘密、技术资料、财务数据、客户信息、员工信息、经营决策信息、知识产权以及承载这些信息的物理介质(如纸质文档、光盘)和电子系统(如服务器、数据库、应用软件)。
- 信息安全:指保护信息资产的机密性、完整性和可用性,防止未经授权的访问、使用、泄露、修改、破坏或干扰。
- 敏感信息:指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害国家安全、公共利益,或侵犯公民、法人和其他组织合法权益的信息。在公司层面,特指涉及商业秘密、核心技术、未公开财务数据、重要客户资料等对公司竞争力或声誉有重大影响的信息。
- 个人信息:指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。
第二章 组织与职责
- 第五条 信息管理领导小组
公司设立信息管理领导小组,由公司高级管理层成员及相关部门负责人组成,是公司信息管理的最高决策机构。其主要职责包括:- 审定公司信息管理战略、方针和政策。
- 批准本制度及相关信息管理规程。
- 统筹协调公司信息管理重大事项,决策重大信息安全事件的处理。
- 监督信息管理制度的执行情况。
- 提供信息管理所需的资源保障。
- 第六条 信息技术部(或指定部门)
信息技术部(或公司指定的负责信息技术与安全的部门,以下简称“IT部门”)是公司信息管理的主要执行与技术支持部门。其主要职责包括:- 负责本制度的具体落实和日常管理。
- 负责公司信息系统(网络、服务器、数据库、应用系统等)的规划、建设、运维和安全管理。
- 制定并实施信息安全技术规范和操作流程。
- 组织信息安全风险评估,提出改进建议并推动落实。
- 负责信息安全事件的监测、预警、响应和处置。
- 提供信息安全技术支持与培训。
- 第七条 各业务部门
各业务部门是其业务范围内信息资产的直接管理者和使用者。其主要职责包括:- 负责本部门业务相关信息的收集、整理、使用、存储和归档。
- 落实本制度及相关信息安全要求,确保本部门信息资产的安全。
- 对本部门员工进行信息安全教育和管理。
- 配合IT部门进行信息安全检查和事件调查。
- 指定本部门信息管理员,协助落实信息管理工作。
- 第八条 全体员工
全体员工是公司信息的使用者,对所接触和使用的公司信息负有保密和安全责任。其主要职责包括:- 认真学习并严格遵守本制度及公司各项信息管理规定。
- 妥善保管个人账户和密码,不泄露、转借。
- 规范使用公司信息设备和网络资源。
- 对工作中接触到的公司秘密和敏感信息承担保密义务。
- 发现信息安全隐患或事件,应立即向部门负责人或IT部门报告。
第三章 信息分类与标识
- 第九条 信息分类
根据信息的重要程度、敏感性及泄露后可能造成的影响,公司信息资产分为以下几个级别(可根据公司实际情况调整,例如:公开、内部、秘密、机密、绝密):- 公开信息(Public):可以向社会公众公开的信息,如公司宣传资料、已公开发布的产品信息等。
- 内部信息(Internal):仅限于公司内部员工因工作需要知悉的信息,泄露后会对公司造成一定负面影响,如一般性工作计划、内部通讯录、非核心业务流程文档等。
- 秘密信息(Confidential):未经授权不得向公司内部非相关人员及任何外部人员泄露的信息,泄露后会对公司造成较严重损害,如特定项目方案、部门级财务预算、重要客户名单、员工薪酬信息等。
- 机密信息(Highly Confidential/Secret):仅限于少数核心授权人员知悉的、对公司具有重大价值或影响的信息,泄露后会对公司造成严重损害甚至危及生存,如公司核心技术秘密、重大经营决策、未公开的重大财务数据、关键战略规划等。
- 第十条 信息定级责任
信息资产的产生部门或责任人负责对其产生或管理的信息进行初步定级,并报信息管理领导小组或其授权机构审批。IT部门提供定级指导和技术支持。 - 第十一条 信息标识
对于秘密级及以上的信息,应根据其密级进行明确标识。- 电子文档:应在文档页眉、页脚或水印中注明密级标识,如“秘密”、“机密”。文件名也可包含密级提示。
- 纸质文档:应在文档首页右上角或指定位置加盖相应密级印章或手写标注。
- 电子邮件:发送秘密级及以上信息时,应在邮件主题或正文开头注明密级。
- 存储介质:存储秘密级及以上信息的移动存储介质(U盘、移动硬盘等)应有明显密级标签。
第四章 信息安全管理
- 第十二条 物理安全
- 重要信息设备(服务器、核心网络设备等)应放置在专用机房,实施门禁控制、视频监控、温湿度控制、消防等安全措施。
- 办公区域应有适当的安全防护,防止未经授权人员进入。员工应遵守“净桌洁屏”原则,离开座位时锁定计算机,下班后妥善保管重要文件。
- 严格控制外部人员对办公区域和机房的访问,确需访问的,须经批准并有内部员工陪同。
- 第十三条 网络安全
- 公司网络应部署防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备,划分不同安全域。
- 无线网络应设置强密码,并与有线核心网络隔离。访客无线网络应与公司内网严格分离。
- 禁止私自接入未经授权的网络设备到公司网络。
- 远程访问公司内网资源必须通过VPN等安全通道。
- 第十四条 系统与应用安全
- 操作系统、数据库、应用软件等应及时安装安全补丁,配置安全基线。
- 服务器和重要应用系统应定期进行漏洞扫描和安全评估。
- 新系统上线前必须进行安全测试和评估。
- 涉及敏感信息的系统开发、测试和生产环境应严格分离。
- 第十五条 数据安全
- 对秘密级及以上的数据,应采取加密存储、传输加密等保护措施。
- 数据库访问应实施严格的权限控制,关键操作应有审计日志。
- 重要数据应定期备份,并异地存放备份介质。备份数据应进行恢复测试,确保其有效性。
- 禁止将含有敏感信息的数据随意拷贝到个人设备或上传至公共云存储服务。
- 第十六条 访问控制
- 用户账户管理遵循“最小权限”和“职责分离”原则。
- 员工入职、离职、岗位变动时,应及时创建、变更或注销其账户权限。
- 密码策略:密码应具有足够复杂度(长度、字符类型组合),定期强制更换,禁止使用弱密码或与他人共享密码。
- 重要系统应启用多因素认证。
- 第十七条 移动设备与存储介质管理
- 公司配发的笔记本电脑、手机等移动设备应安装安全防护软件,并设置开机密码或生物识别。
- 员工个人设备接入公司网络或处理公司信息,需遵守公司相关规定并经批准。
- 严格管理U盘、移动硬盘等移动存储介质的使用,禁止使用来源不明的介质。存储敏感信息的介质应加密,并妥善保管,不用时上锁。
第五章 信息使用规范
- 第十八条 内部信息使用
员工应在授权范围内使用公司信息,不得超越权限访问或处理与工作无关的信息。 - 第十九条 外部信息交互
- 通过电子邮件、即时通讯工具等向外部发送信息时,应注意核对接收方,避免误发。发送秘密级及以上信息,应采取加密措施,并经部门负责人审批。
- 从外部接收的文件,应先进行病毒扫描再打开。
- 禁止在公共计算机或不安全的网络环境下处理公司敏感信息。
- 第二十条 知识产权保护
员工应尊重和保护公司及他人的知识产权。未经授权,不得复制、传播、使用受版权保护的软件、文档、音视频等。工作中产生的职务发明、作品等知识产权归公司所有。 - 第二十一条 社交媒体与互联网使用
员工在使用社交媒体、论坛等网络平台时,不得泄露公司秘密、敏感信息或发表有损公司形象的言论。工作时间应合理使用互联网,不得用于与工作无关的长时间娱乐活动。
第六章 信息生命周期管理
- 第二十二条 信息收集
收集信息应明确目的,遵循合法、正当、必要的原则。收集个人信息应获得授权同意,并告知使用目的、方式和范围。 - 第二十三条 信息存储与归档
- 电子信息应存储在公司指定的服务器或云存储空间,重要信息应有版本控制。
- 纸质文档应按规定归档,秘密级及以上文档应存放于带锁文件柜。
- 信息存储期限应根据法律法规要求和业务需要确定。
- 第二十四条 信息销毁
- 达到存储期限或不再需要的信息,应及时、安全地销毁。
- 销毁秘密级及以上信息的纸质文档,必须使用碎纸机彻底粉碎,或交由专业机构销毁。
- 销毁存有敏感信息的电子存储介质(硬盘、U盘等),应进行数据擦除或物理损坏,确保数据无法恢复。
- 重要信息的销毁应有记录和审批。
第七章 应急响应与处理
- 第二十五条 应急预案
IT部门应制定信息安全事件应急预案,明确事件分类、报告流程、响应机制、处置措施和恢复步骤。应急预案应定期演练和更新。 - 第二十六条 事件报告与响应
员工一旦发现或怀疑发生信息安全事件(如病毒感染、黑客攻击、信息泄露等),应立即停止相关操作,保护现场,并向部门负责人和IT部门报告。IT部门接到报告后,应迅速启动应急响应流程。 - 第二十七条 事件调查与处理
IT部门负责组织对信息安全事件进行调查,分析原因,评估影响,采取补救措施。对涉及违规或不当行为的,应追究相关人员责任。
第八章 培训与意识提升
- 第二十八条 信息安全培训
公司应定期对全体员工进行信息安全意识和技能培训,内容包括本制度、相关法律法规、安全风险防范、应急响应等。新员工入职时必须接受信息安全培训。 - 第二十九条 保密协议
员工入职时应签署保密协议,承诺对在工作中接触到的公司秘密和敏感信息承担保密义务。对于接触核心机密的员工,可根据需要签署专项保密协议。
第九章 监督与审计
- 第三十条 日常监督
各部门负责人应对本部门员工遵守信息管理制度的情况进行日常监督和检查。IT部门负责对公司信息系统和网络安全进行持续监控。 - 第三十一条 定期审计
公司应定期组织内部或委托第三方对信息管理制度的执行情况、信息安全防护措施的有效性进行审计。审计结果应向信息管理领导小组报告,并作为改进工作的依据。
第十章 奖惩规定
- 第三十二条 奖励
对于在信息安全管理工作中表现突出,有效防止或处置重大信息安全事件,或提出重要改进建议并取得显著成效的部门或个人,公司将给予表彰和奖励。 - 第三十三条 处罚
违反本制度规定,视情节轻重和造成后果,公司将对责任人给予警告、通报批评、扣罚绩效、降职降级、解除劳动合同等处分。构成经济损失的,应承担赔偿责任。涉嫌违法犯罪的,移交司法机关处理。
第十一章 附则
- 第三十四条 制度修订
本制度由信息管理领导小组负责解释,并根据国家法律法规变化、公司业务发展和实际情况,适时组织修订。 - 第三十五条 生效日期
本制度自发布之日起生效。公司原有相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
篇二:《公司信息管理制度》(侧重数据安全与合规性)
第一章 总则
- 第一条 制定目的
为全面加强公司数据安全管理,保护公司核心数据资产,确保数据处理活动符合《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及行业监管要求,防范数据泄露、滥用、丢失等风险,保障公司业务持续健康发展,特制定本制度。本制度是公司信息管理体系中关于数据安全与合规的核心组成部分。 - 第二条 适用范围
本制度适用于公司所有涉及数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等处理活动的部门、员工及为公司提供服务的第三方。本制度所称数据包括公司在运营管理中产生和获取的各类电子化和非电子化数据,特别是涉及商业秘密、个人信息、重要业务数据等核心和敏感数据。 - 第三条 核心原则
- 合法正当、目的明确原则:数据处理活动必须具有明确、合理的目的,并遵循合法、正当的程序。
- 最小化处理原则:数据的收集、使用范围应限于实现处理目的的最小范围,不得过度收集和使用。
- 知情同意原则:处理个人信息前,应以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知相关事项,并取得个人同意,法律法规规定不需取得同意的情形除外。
- 安全保障原则:采取必要的技术和管理措施,确保数据在整个生命周期内的机密性、完整性和可用性。
- 分类分级管理原则:根据数据的重要性和敏感程度,以及泄露后可能造成的危害,对数据进行分类分级,实施差异化安全保护策略。
- 责任明确原则:明确各数据处理环节的责任主体,建立数据安全责任制。
- 风险导向原则:定期开展数据安全风险评估,并根据评估结果持续优化数据安全策略和措施。
- 第四条 关键定义
- 数据:指任何以电子或者其他方式对信息的记录。
- 数据处理:包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。
- 个人信息:指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。
- 敏感个人信息:一旦泄露或者非法使用,容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息,包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息,以及不满十四周岁未成年人的个人信息。
- 重要数据:指一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用,可能危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全等的数据。公司重要数据目录由公司数据安全管理机构组织识别和制定。
- 数据出境:指向中华人民共和国境外提供在境内运营中收集和产生的数据。
第二章 数据安全组织与职责
- 第五条 数据安全委员会
公司设立数据安全委员会(可与信息管理领导小组合并或为其下设机构),作为公司数据安全与合规管理的最高决策机构。主要职责:- 审议批准公司数据安全战略、政策和本制度。
- 领导公司数据分类分级、重要数据识别工作。
- 决策重大数据安全事件和合规风险的处置。
- 监督公司整体数据安全与合规状况。
- 第六条 数据安全管理部门(如法务合规部、IT安全部联合)
指定或成立数据安全管理部门,负责数据安全与合规的日常管理和执行。主要职责:- 组织制定和修订数据安全相关管理办法和操作规程。
- 组织开展数据资产梳理、分类分级、风险评估。
- 监督检查各部门数据安全措施的落实情况。
- 组织数据安全培训和意识宣贯。
- 管理数据安全事件响应和处置流程。
- 负责与监管机构的沟通协调。
- 第七条 数据保护官(DPO)
根据业务需要和法律法规要求,公司可设立数据保护官。DPO直接向数据安全委员会汇报。主要职责:- 监督本制度及相关数据保护法律法规的执行。
- 为公司数据处理活动提供专业咨询和建议。
- 作为公司与数据主体及监管机构就数据保护事宜的主要联系人。
- 组织开展数据保护影响评估(DPIA)。
- 第八条 业务部门与数据使用部门
各业务部门对其业务活动中产生和使用的数据负有直接管理责任:- 确保本部门数据处理活动的合规性。
- 落实数据分类分级要求,对本部门数据进行标识和保护。
- 配合数据安全管理部门的检查与审计。
- 及时报告本部门发生的数据安全事件或合规风险。
第三章 数据分类分级与全生命周期管理
- 第九条 数据资产梳理与清单
各业务部门应在数据安全管理部门的指导下,定期对本部门所拥有和处理的数据资产进行全面梳理,形成数据资产清单,明确数据类型、来源、存储位置、责任人等信息。 - 第十条 数据分类分级标准
公司根据国家相关标准及自身业务特点,制定统一的数据分类分级标准。- 数据分类:可按业务领域(如客户数据、财务数据、人力资源数据、研发数据等)、敏感属性(如个人信息、商业秘密、经营数据等)进行分类。
- 数据分级:一般可分为核心级/绝密级、重要级/机密级、一般级/秘密级、公开级。分级应考虑数据泄露、篡改或丢失后对国家安全、公共利益、公司权益及个人合法权益的影响程度。
- 数据分类分级结果应得到数据安全委员会的批准,并定期更新。
- 第十一条 数据收集与获取
- 收集数据应具有明确、合法的目的,并限于实现该目的的最小范围。
- 收集个人信息,应向个人信息主体充分告知并获得其明确同意。对于敏感个人信息,应取得单独同意或书面同意。
- 通过合法渠道获取外部数据,并评估其来源的合规性。
- 第十二条 数据存储与传输
- 不同级别的数据应采取差异化的存储安全措施。核心级、重要级数据应加密存储,并严格控制访问权限。
- 数据传输,特别是通过公共网络传输敏感数据或个人信息时,必须采用加密等安全技术。
- 禁止将公司核心、重要数据存储在未经批准的个人设备或外部云存储服务中。
- 数据备份与恢复:重要数据必须制定备份策略,定期进行备份和恢复测试。备份数据应与源数据同等级别保护。
- 第十三条 数据使用与加工
- 数据使用应遵循授权和最小权限原则。员工仅可访问和使用其工作职责所需的数据。
- 对个人信息的处理,不得超出已告知个人信息主体的处理目的、方式和范围。如需变更,应重新取得同意。
- 在数据分析、挖掘等加工过程中,如涉及个人信息,应尽可能采用去标识化、匿名化等技术处理。
- 禁止将公司数据用于非法目的或任何可能损害公司利益的活动。
- 第十四条 数据共享、转让与公开披露
- 向第三方共享或转让个人信息前,应进行个人信息保护影响评估,并取得个人信息主体的单独同意(法律法规另有规定的除外)。与接收方签订数据处理协议,明确双方权利义务和安全责任。
- 原则上禁止公开披露敏感个人信息和公司核心、重要数据。确需公开披露的,应履行严格的内部审批程序,并进行风险评估。
- 对外提供重要数据,应符合国家数据出境安全管理规定。
- 第十五条 数据删除与销毁
- 对于超出保存期限或已实现处理目的的数据,应及时进行删除或匿名化处理。
- 数据删除和销毁应确保彻底,防止被恢复。电子数据应采用安全擦除技术,物理介质应粉碎或消磁。
- 重要数据和个人信息的删除、销毁过程应有记录。
第四章 数据安全技术与管理保障
- 第十六条 访问控制
实施基于角色的访问控制(RBAC),确保用户权限与其职责相匹配。对核心和重要数据系统的访问应采用多因素认证。定期审查账户权限。 - 第十七条 加密技术应用
对存储和传输中的敏感数据、个人信息和重要数据,应采用国家认可的加密算法进行加密保护。密钥管理应遵循安全规范。 - 第十八条 安全审计与监控
对核心数据系统和重要数据处理活动进行日志记录和安全审计。部署数据泄露防护(DLP)系统、数据库审计系统等技术工具,实时监控异常数据访问和操作行为。 - 第十九条 漏洞管理与安全测试
定期对存有数据的系统和应用进行漏洞扫描和渗透测试。新系统上线前必须通过数据安全评估。 - 第二十条 第三方数据安全管理
对接触公司数据的第三方(供应商、合作伙伴等),应进行安全评估和背景调查。在合同中明确其数据安全责任和保密义务,并监督其落实情况。
第五章 数据合规性要求
- 第二十一条 个人信息保护影响评估(DPIA)
在处理敏感个人信息、利用个人信息进行自动化决策、对外提供或公开个人信息、个人信息出境等高风险场景下,应事前进行个人信息保护影响评估。 - 第二十二条 数据出境安全评估
向境外提供重要数据或达到规定数量的个人信息,应按照国家网信部门的规定进行数据出境安全评估。 - 第二十三条 响应个人信息主体权利请求
建立并维护个人信息主体权利响应机制,保障个人信息主体对其个人信息的查阅、复制、更正、删除、撤回同意、获取个人信息副本等权利。 - 第二十四条 数据安全事件应急响应
制定数据安全事件应急预案,明确事件上报、研判、处置、报告和事后改进流程。发生数据泄露、毁损、丢失等事件时,应立即启动应急预案,采取补救措施,并按规定向有关主管部门和受影响的个人报告。
第六章 培训、审计与责任
- 第二十五条 数据安全与合规培训
定期组织全员数据安全和合规意识培训,特别是针对接触核心数据和个人信息的岗位,应进行专项培训和考核。 - 第二十六条 内部审计与持续改进
定期对数据安全管理制度的执行情况和有效性进行内部审计。根据审计结果、法律法规更新、业务变化等因素,持续改进数据安全策略和措施。 - 第二十七条 违规处理
任何员工违反本制度规定,导致数据泄露、滥用或造成其他不良影响的,公司将视情节严重程度给予警告、罚款、降职、解除劳动合同等处分。对公司造成损失的,保留追究其法律责任的权利。涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。
第七章 附则
- 第二十八条 制度解释与修订
本制度由公司数据安全委员会负责解释和修订。如遇国家法律法规或政策调整,本制度将作相应更新。 - 第二十九条 生效
本制度自发布之日起生效。公司其他相关规定与本制度不一致的,以本制度为准。
篇三:《公司信息管理制度》(侧重员工行为与日常操作规范)
第一章 引言:为何信息管理与你息息相关
- 第一条 我们的共同责任
欢迎加入公司大家庭!在日常工作中,我们每个人都会接触和处理大量公司信息。这些信息是公司宝贵的财富,也是我们顺利开展工作的基础。本《公司信息管理制度(员工行为与日常操作规范篇)》(以下简称“本规范”)旨在帮助大家了解如何正确、安全地处理公司信息,保护这些信息资产免受不必要的风险。遵守本规范不仅是公司的要求,更是保护我们自身、同事及公司整体利益的共同责任。 - 第二条 本规范的目的
本规范旨在:- 提升全体员工的信息安全意识,养成良好的信息处理习惯。
- 明确员工在日常工作中涉及信息处理的基本行为准则。
- 预防因操作不当或疏忽导致的信息泄露、丢失或滥用。
- 营造一个安全、高效、合规的信息化工作环境。
- 第三条 适用对象
本规范适用于公司所有员工,包括正式员工、合同工、实习生以及所有能够访问公司信息系统或处理公司信息的其他人员。
第二章 核心理念:像爱护个人财物一样爱护公司信息
- 第四条 信息是资产
请将公司信息(如客户名单、项目方案、财务数据、技术文档等)视为与公司设备、资金同等重要的资产。它们对公司的成功至关重要。 - 第五条 “最小化”和“按需知密”
- 最小化收集:只收集工作必需的信息,避免不必要的个人信息或敏感业务数据采集。
- 按需知密:只访问和了解与你工作职责直接相关的信息。不打探、不传播与自己工作无关的内部信息,尤其是敏感信息。
- 第六条 保密承诺
每位员工在入职时均已签署保密协议。请时刻牢记你的保密义务,即使在离开公司后,对于在职期间接触到的公司秘密信息,仍需继续履行保密责任。
第三章 你的数字身份:账户与密码安全
- 第七条 账户唯一性
公司分配给你的账户(如电脑登录账户、邮箱账户、各类业务系统账户)是你个人在公司数字世界的身份凭证,仅限本人使用。严禁与他人共享账户信息。 - 第八条 强密码是第一道防线
- 复杂度:密码长度至少8位(推荐12位以上),必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊符号中的至少三种。
- 独特性:不同系统、不同账户应使用不同密码,避免“一个密码走天下”。
- 保密性:不要将密码写在便签上、告诉他人或以明文形式存储在电脑、手机中。
- 定期更换:按照公司IT部门的要求定期更改密码(例如每90天)。如怀疑密码泄露,应立即更改。
- 第九条 负责任的登录与退出
- 离开座位时(即使是短暂离开),务必锁定电脑屏幕(快捷键:Windows+L)。
- 下班或长时间离开前,应正常退出所有应用系统并关闭计算机。
- 在公共设备上登录公司账户后,务必彻底注销并清除浏览记录。
第四章 办公环境中的信息安全
- 第十条 “净桌洁屏”好习惯
- 净桌:下班或离开办公位时,将纸质文件、移动存储介质等含有公司信息的物品锁入抽屉或文件柜。敏感文件不应随意堆放在桌面。
- 洁屏:电脑屏幕上不应显示敏感信息,尤其在有访客或离开座位时。
- 第十一条 文件打印、复印与销毁
- 按需打印和复印,避免浪费。
- 打印或复印了包含敏感信息的文件后,应及时取走,不要遗留在打印机/复印机上。
- 作废的或不再需要的涉密纸质文件,必须使用碎纸机彻底粉碎,不可随意丢弃到普通垃圾桶。对于大量涉密文件销毁,请联系行政部门或IT部门统一处理。
- 第十二条 会议与讨论保密
- 在会议室讨论敏感议题时,请确保门窗关闭,防止无关人员听到。
- 在开放办公区、食堂、电梯等公共场所,避免谈论公司敏感信息或客户隐私。
- 会议材料如含敏感信息,应妥善管理,会后按需回收或销毁。
- 第十三条 访客接待
接待外部访客时,应全程陪同,确保其活动范围受控。提醒访客遵守公司的信息安全规定,避免访客随意接触公司内部文件或电脑屏幕。
第五章 电子设备与网络使用规范
- 第十四条 公司电脑与设备使用
- 公司电脑主要用于办公,禁止安装盗版软件、游戏、P2P下载工具等与工作无关或存在安全风险的软件。
- 定期更新操作系统和应用软件的安全补丁(通常由IT部门统一管理)。
- 开启并保持杀毒软件实时防护功能,定期进行病毒查杀。
- 不擅自更改电脑安全配置,不禁用安全软件。
- 第十五条 移动存储介质(U盘、移动硬盘等)
- 优先使用公司统一配发的加密U盘。
- 使用个人U盘等介质前,必须先进行病毒扫描。
- 禁止使用来源不明的移动存储介质接入公司电脑。
- 存储了公司敏感信息的移动介质应妥善保管,不用时加密或锁好。丢失或损坏应立即报告。
- 第十六条 电子邮件使用安全
- 警惕钓鱼邮件:不轻易打开陌生人邮件,尤其是附件和链接。对要求提供密码、银行账户等敏感信息的邮件保持高度警惕。如有疑问,请咨询IT部门。
- 附件安全:发送和接收附件前,确认其安全性。大文件传输推荐使用公司指定的安全传输方式。
- 发送对象确认:发送邮件前,务必仔细核对收件人地址,特别是群发或发送给外部人员时。
- 密级标识与加密:发送涉及公司秘密或敏感个人信息(如客户身份证号、银行卡号)的邮件时,应在主题或正文注明密级,并对附件进行加密压缩,密码通过其他安全途径告知收件人。
- 禁止使用个人邮箱处理核心敏感公务:除非得到特别授权并采取了充分的安全措施。
- 第十七条 互联网与即时通讯工具使用
- 工作时间应主要将互联网用于工作相关事务。
- 禁止通过互联网(如公共论坛、博客、网盘)泄露公司未公开信息。
- 使用微信、QQ等即时通讯工具进行工作沟通时,注意信息接收方的身份和信息的敏感性,避免通过这些工具传输核心商业秘密或大量敏感个人信息。
- 第十八条 无线网络使用
- 优先使用公司安全的办公无线网络。连接时确保SSID正确。
- 谨慎使用公共场所(咖啡馆、机场等)的免费Wi-Fi,避免在不安全的Wi-Fi环境下处理公司敏感信息或登录重要账户。如确需使用,应通过公司VPN连接。
- 第十九条 远程办公安全
- 远程访问公司内部资源,必须通过公司提供的VPN等安全通道。
- 确保家庭办公环境的网络安全(如路由器密码强度、Wi-Fi加密)。
- 远程办公时,同样需要遵守信息物理安全和电脑操作规范。
第六章 个人移动设备(BYOD)管理
- 第二十条 个人设备用于办公
如获准使用个人手机、平板或笔记本电脑处理公务(BYOD),必须:- 设置屏幕锁定密码或生物识别(指纹、面容ID)。
- 安装公司推荐的安全软件(如MDM客户端、杀毒软件)。
- 及时更新操作系统和应用程序。
- 不越狱或Root设备。
- 在公共场合注意保护屏幕信息,防止窥视。
- 设备丢失或被盗,应立即向IT部门报告,以便远程锁定或擦除数据。
第七章 信息安全事件的识别与报告
- 第二十一条 什么是信息安全事件
信息安全事件包括但不限于:电脑感染病毒或恶意软件、收到勒索邮件、账户被盗用、敏感信息意外泄露、公司设备丢失或被盗、发现系统漏洞等。 - 第二十二条 报告是关键
一旦发现或怀疑发生信息安全事件:- 立即停止操作:避免损害扩大。
- 保护现场:不要随意关机或删除文件,以便IT部门调查。
- 及时报告:立即向你的直接上级和公司IT支持部门报告。提供尽可能详细的信息(时间、现象、涉及的系统或数据等)。早报告,早处理,损失小。
第八章 持续学习与意识提升
- 第二十三条 参加培训
积极参加公司组织的各项信息安全意识和技能培训,不断提升自己的安全素养。 - 第二十四条 关注安全通告
留意IT部门发布的安全提醒和最佳实践建议,了解最新的安全威胁和防范措施。 - 第二十五条 提问与建议
如对信息安全规定有任何疑问,或发现潜在的安全风险、有改进建议,欢迎随时向IT部门或你的上级反馈。
第九章 违反规范的后果
- 第二十六条 责任承担
违反本规范的行为,不仅可能给公司带来经济损失、声誉损害或法律风险,也可能对员工个人造成影响。公司将根据违规行为的性质、情节严重程度及造成的后果,按照公司相关奖惩制度对责任人进行处理,包括但不限于警告、罚款、调岗、降职,直至解除劳动合同。构成违法犯罪的,公司将依法移交司法机关处理。
第十章 附则
- 第二十七条 解释权
本规范由公司信息技术部(或指定部门)负责解释。 - 第二十八条 更新与生效
本规范将根据公司发展和信息安全形势的变化适时更新。本规范自发布之日起生效,请全体员工认真学习并严格遵守。
我们相信,通过每一位员工的努力和遵守,公司的信息资产将得到有效保护,为公司的稳健发展奠定坚实基础。感谢您的合作!
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